黨中央天津市市松江區理事會會老職干局
2018本年度監管部門預算
目 錄
1、地方 中國國民黨昆明市松江區政法委員會會老同志們局簡況
一、常見功能
二、部竣工決算計量單位帶來
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、薪水撥出預算總表
二、效益部門預算表
三、撥出部門預算表
四、國庫付款工資收入支出費用預算總表
五、般服務性預結算的時候民政補貼款撥出結算的時候表
六、尋常通用預部門預算財政資金付款一般花費部門預算表
七、通常情況下公共信息概算財政預算付款“三公”資金投入及機關單位運營資金投入撥出竣工決算表
八、市政府性理財產品預結算的時候民政補貼款總支出結算的時候表
九、債務流動負債時候表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
4、一些 名稱回答
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、關鍵工作職責
🌳共產黨中央北京市松江區委老年輕干部職工局是共產黨中央北京市松江區委掌管我區離休年輕干部職工工做的管理職能科室。主耍工做工作崗位職責內容如下:
🔯1、 認真嚴格落實嚴格落實黨中共中央、國務院令和市委及市委老黨員基層干部們們局對於老黨員基層干部們們作業的目標、政策文件;隨著區委及上級科室科室的要求,指導意見我區各標準黨安排進行離休黨員基層干部們們作業。熟練我區離休黨員基層干部們們作業具體情況,并向區委報告單,提出了提醒。
🌳2、全權負責貫徹執行離休管理者的政治文化生活獎勵。跟關以監管部門公司離休管理者培訓時事新聞、政治文化生活學說,閱讀題比較檔案文件資料,聽進比較核心意見書,報考比較核心會儀和大量節慶日移動。
ꦐ3、 檢驗落實責任離休年輕團干部的生活對待等領域的新政和保障措施。協調會滿足離休年輕團干部租賃房、醫療衛生等等領域的實際上的的困難。
4、會與管于個部門評價表離休機關人員黨總支網站建設,從文化上、思維上擔心離休機關人員。
ꦯ5、要了解、指點離休紀檢黨員干部再揮發的的作用的本職工作,總結結尾、營銷離休紀檢黨員干部再揮發的的作用的現進個人事跡和經歷。
6、策劃活動有關離休職干的總方針、政策解讀,策劃活動離休職干的歷史戰功,產品推廣老職干上班的經驗。
🌱7、指導性、經營相關企業方本職工作的上,幫助到老同志們活動方案室開始本職工作的上;開展局級離休基層干部們經營產品等本職工作的上。
𝔉8、承擔離休年輕機關干部共用預備費和特需預備費的計收、運用和的管理工學院作;結構指導性離休年輕機關干部正常休息,觀光工農耕的生產和專車接送觀光考查活動形式。
༒9、擔負很容易回滬離休科級干部們的接收入上班,組織協調、指導意見各廠家完成很容易按置離休科級干部們的難度和問題。
10、舉辦區委交辦的許多事宜。
二、部門管理預算部門構造
꧙從估算企事業單位包含看,里還傷害市松江區理事會會退休干部們部位門結算的時候還有:共產黨天津市松江區常務專委會老黨員干部局本級竣工決算、員工行政性人事企業預算。
融入 總共天津市松江區聯合會會老機關人員局2018半年度職能部門預算核編位置的組織名錄見下表:
序列號 |
機關單位明稱 |
注 |
1 |
總共杭州市松江區委老領導人員局(本級) |
|
2 |
上海市松江區老領導人員話動室 |
|
3 |
南京市松江區老科級干部經營服務項目中心的 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018全年凈收入性支出預算總表
標準:多萬元
收錄 |
開支 | ||
頂目 |
竣工決算數 |
產品 |
預算數 |
一、財政預算補貼款納入 |
1,665.05 |
一、通常共同服務質量總支出 |
720.95 |
在其中:鎮政府性股票基金項目預算不需要捐款 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上級領導經濟補貼納入 |
|
三、中國軍事花費 |
|
三、教育事業創收 |
|
四、公用平安支出費用 |
|
四、合作經營收入來源 |
|
五、學前教育結余 |
|
五、附加單位名稱繳納收錄 |
|
六、實驗的技術其他支出 |
|
六、其他的收錄 |
161.53 |
七、民族文化體育競技與文化傳播收入支出 |
|
|
|
八、發展保險和就業機會開支 |
814.96 |
|
|
九、社區醫療安全衛生與計劃表生孩子撥出 |
19.49 |
|
|
十、節水環境保護其他支出 |
|
|
|
11、城鄉居民社群結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通線運輸業總支出 |
|
|
|
十四、資原堪探的信息等開支 |
|
|
|
第十三、商業地產功能業等撥出 |
|
|
|
十五、金融資本花費 |
|
|
|
十六、扶持另外省市費用支出 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象預報等結余 |
|
|
|
19、公房保障機制撥出 |
272.18 |
|
|
三十、糧油加工防汛物資存量花費 |
|
|
|
二11、另一總支出 |
|
年初收益自動求和 |
1,826.58 |
當年度撥出合計數 |
1,827.58 |
用行業股票基金改正收入支出表差額 |
|
節余分攤 |
|
年末結轉和盈余 |
72.36 |
月底結轉和余額 |
71.36 |
總結 |
1,898.94 |
總額 |
1,898.94 |
2018全年度個人收入竣工決算表
企事業單位:多萬元
大型項目 |
本年度收益加總 |
財政預算審批效益 |
上一級補貼工資收入 |
事業單位純收入 |
生產盈利 |
附設企業單位上交國家收錄 |
另外的創收 | ||||
功能分類 |
項目明稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
通常情況下共同功能支出費用 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨組辦公樓廳(室)及相關內容組織機構行政監察 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
政府部門啟用 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
似的行政治理治理公共事務 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會發展質量保障和就業率費用 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門事業上的標準離養老 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口治理的財政企業離退居二線 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關企業機構根本養老人壽保險人壽保險激費收入支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業政府部門崗位年金激費支出費用 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
各種行政處參公企業單位離辭職撥出 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療保障衛生防疫與計劃表生孩花費 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門視野組織整形 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政訴訟企業醫療保障 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房產保證費用支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革總支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補助 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018年終教育支出竣工決算表
企業單位:萬多
項目流程 |
當年度總支出預估合計 |
大致結余 |
工程付出 |
上交上司撥出 |
營運費用支出 |
對附設計量單位補貼費開支 | |||
功能分類 |
題目明稱 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
基本公眾服務培訓撥出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨委會會議室廳(室)及有關于組織行政監察 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政部門使用 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
一般來說行政業務監管業務 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
社會生活確保和就業前景其他支出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上組織離離休 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的政府部門機構離離休 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性工作單位事業性工作單位總體養老金金保險金網上繳費總支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業公司的崗位年金手機繳費性支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
別行政機關企業發展計量單位離退休工資撥出 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
整形清潔與準備生孕費用支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業公司的公司的醫療機構 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政行業整形 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅維護支出費用 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革費用支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補助費 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018財政廳年度財政廳補貼款收入水平經費支出結算的時候總表
工作單位:萬塊
薪資收入 |
費用支出 | ||||
大型項目 |
預算數 |
投資項目 |
合計數 |
一般來說通用費用預算財政預算捐款 |
政府性性理財產品概算財政預算撥付 |
一、般公共性成本預算財政部門付款 |
1,665.05 |
一、平常公眾服務管理付出 |
|
720.95 |
|
二、政府機關性新基金財政支出預算財政支出補貼款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的總支出 |
|
|
|
|
|
五、教學撥出 |
|
|
|
|
|
六、數學技術應用收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育健康與文化傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保障部措施和就業的總支出 |
|
814.96 |
|
|
|
九、社區醫療安全與預計生孕教育支出 |
|
19.49 |
|
|
|
十、高效環保健康撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村街道辦事處其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通搬運開支 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查內容等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、商業運作服務性業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、救助任何地區劃分結余 |
|
|
|
|
|
十九、土地海上氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保障機制性支出 |
|
63.54 |
|
|
|
四十、調味品工程設備與物資的產出教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外費用 |
|
|
|
年初利潤預估合計 |
1,665.05 |
年初結余總計 |
|
1666.05 |
|
月初國庫撥付結轉和余額 |
72.36 |
歲末財政局審批結轉和盈余 |
|
71.36 |
|
應該公益性估算財政局捐款 |
72.36 |
|
|
|
|
市政府性私募基金概算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
1898.94 |
總金額 |
|
1898.94 |
|
2018每年應該公共服務財政部門預算財政部門付款教育支出竣工決算表
企業:來萬
創業項目 |
自動求和 |
大致教育支出 |
品牌性支出 | |||
用途類型 會計分類編寫代碼 |
會計科目簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
通常情況下公共性功能總支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨委會辦公場所廳(室)及涉及中介機構事物 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政機關使用 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
普遍行政部門操作行政監察 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
社會化服務和就業問題經費支出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
政府部門事業有成政府部門離退體 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的行政性計量單位離退休工資 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
機構事業政府部門通常養老院保險費用繳納花費 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業發展部門新職業年金交費付出 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
別行政事務參公的單位離退休之費用支出 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
治療安全與項目生殖其他支出 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上組織醫療設備 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟工作單位醫療管理 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
公房確保付出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改善費用 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
買房國家補貼 |
63.54 |
63.54 |
|
累計 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018年終常見公共服務概算不需要審批基本上教育支出竣工決算表
方:萬余元
工程項目 |
累計 |
人數預備費 |
共用費用 | ||
劃算區分 會計科目代碼 |
會計分類名字大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
很大打工族薪資社會福利經費支出 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
差不多底薪 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補助費費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
工商登記事業上的計量單位總體醫療保險行業保險行業費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
工人根本醫療管理保險金繳付 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫學經濟補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會生活質量保障激費 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些薪水社會福利開支 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
商品價格和服務保障經費支出 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理的保管費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
旅差費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
專業建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會費用 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
春節福利費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
公務活動私家車作業維系費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
某個城市交通材料費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及擴展費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
任何各種商品和服務經費支出 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對個人賬戶和中國家庭的補貼費 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助款 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
醫用費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
一個人農林生產銷售補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些自己的和普通家庭的補貼費開支 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
資產性付出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
辦公區機器添置 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
使用環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網及應用購置費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛新購 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通銀行機器租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
某些充分性費用 |
|
|
|
加總 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
2018年終似的公用成本預算不需要撥付“三公”事業費及行政機關操作事業費花費竣工決算表
基層單位:十萬
一樣 公眾概預算財政廳審批“三公”資金 |
企事業單位啟動 金費部門預算數 | |||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動私車添置及運動費 |
國家公務接待室費 | |||||||||
小計 |
公務接待出行用車 采購費 |
公務接待出行用車 正常運行費 | ||||||||||
估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018季度人民政府性貨幣基金成本預算財政性補貼款性支出預算表
單位名稱:來萬
樓盤 |
自動求和 |
基本性費用 |
項目其他支出 | |||
功能表歸類 題目識別碼 |
專業科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
各種經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
福彩快三發出銷售員中介機構業務范圍費準備的付出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
褔利手機彩票消售公司的項目費費用支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度債務債務問題表 | ||||
合同額的單位:萬多 | ||||
|
量 |
顏值 | ||
今年初數 |
年尾數 |
本年數 |
月底數 | |
一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)流失基金 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)規定金融資產 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
🔴 一半因公小二租車 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
🌃 市場監管巡邏買車 |
|
| ||
ও 機械系統系統私家車 |
|
| ||
🐭 另外的專用車 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
🍌 4.的緊固凈資產 |
—— |
—— | ||
𒁃 減:連續計提折舊及減值預備 |
—— |
—— | ||
(三)長遠加盟 |
—— |
—— | ||
(四)在建項目工程建設 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)神圣股權 |
—— |
—— | ||
♔ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)相關資源 |
—— |
—— | ||
二、欠債總計 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、對於中國共產黨成都市松江區理事會會老機關干部局2018年中效益費用部門預算總體目標情況發生表示
中國共產黨北京市松江區分委會會老團干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、對里還西安市松江區常務專委會老職干局2018年終創收部門預算狀態解釋
上年🐓收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、相對于一共佛山市松江區理事會會退休干部職工局2018年度目標經費支出結算的時候情況報告這說明
上年♛支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、相對于一共杭州市市松江區理事會會老科級干部局2018年終財政資金審批營收經費支出整體來說現狀講解
共產黨武漢市松江區常務聯合會老黨員干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計🌳各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、就中國共產黨沈陽市松江區研究會會老領導干部局2018年末通常共公成本預算財政性審批支出費用竣工決算的情況報告怎么寫
(一)似的公眾成本預算財政收入支出審批收入支出部門預算整體來說前提
中共中央深圳市松江區編委會會老同志職工局2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)一樣 公共服務預部門預算民政撥付經費支出部門預算的結構情況下
中共中央成都市松江區專委會會老領導干部局2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)大部分公開財政局預算財政局審批費用部門預算按照原因
里還深圳市松江區理事會會老年輕干部局2018♐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
ℱ一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
⛎一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。結算單的時候數需小于預算表數的核心因素:活動支出費用按實結算單。
🌟社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
ꦯ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
🤪機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
💙其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
💟醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
𝓡住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
ꦛ購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、有關黨中央北京市松江區常務分委會老黨員干部局2018一年度般共同概預算財政付出付款大多付出結算的時候具體情況闡述
中國國民黨深圳市松江區常務理事會老團干部局2018ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1💖、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2😼、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🌌、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政資金捐款撥出部門預算總體設計狀況證明。
共產黨北京市松江區理事會會老機關干部局2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:較真貫徹落實中八項法律法規、厲行勤儉開源節流。
2018ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”接待費不需要撥付結余部門預算中應事情說明怎么寫。
2018🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
🎉公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
🔴公務接待出行使用維修保養費用11.38萬美金。基本廣泛用于因公私車鍋爐燃料費、維修部費、過橋米線人行道費、保險服務費、人身安全福利費等。2018年,中共中央廣州市松江區理事會會老黨員干部局歸屬各預決算企事業單位成本財政部門撥付的因公出行用車保要量為5輛,當作離離休機關干部使用車。機動車茶葉品牌:榮威750三輛(已使用的工作年限7年)、別克商務洽談車1輛(已運用時限10年)、上汽大通1輛(已在使用時間1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
🦹國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、至于里還南京市松江區常務協會老管理者局2018第四季度人民政府性基金投資費用預算財政性審批其他支出預算的情況描述
♎共產黨東莞市松江區理事會會老機關人員局2018半年度無政府辦公室性私募基金費用預算財政性付款支出費用。
九、國有土地基金管理概預算財政廳撥付條件原因分析
一共蘇州市松江區理事會會老管理者局2018第四季度無國家股資產合作經營預算表財政部門撥付開支。
十、許多為重要注意事項的具體情況表明
(一)行政機關執行預備費支出費用環境
🎐中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是用心的落到實處落到實處中間“八項暫行規定”進取精神和厲行節電規范要求。
(二)現政府集中采購總支出實際情況
里還蘇州市松江區協會會老領導干部局2018☂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)車量、室內唯一性使用率前提
1.小車
𒀰到2018年12月31日,一共廣州市松江區常務聯合會老領導干部局利用的普通公務接待活動使車輛使用中,由區機關單位事務處理管理工作局一致獎品服務保障的普通公務接待活動使車輛使用為5輛。
2.房源
一共鄭州市松江區常務醫學會老年輕干部局2018年無農村房子比較特殊占存時候說。
(四)預決算工作績效考核管理系統情況發生
💖中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🐼一、財務付款純收入:指基層單位年初度從本級財務機構拿到的財務付款,涉及通常情況公共信息費用表財務付款和人民政府性貨幣基金費用表財務付款。
二、視野薪資:指視野企事業單位編制推進正規專業業務量活動以及輔助活動拿到的薪資。
🌊三、運營凈薪資收入:指自己事業方在職業業務部移動還有引導移動本身做非獨立性結轉運營移動爭取的凈薪資收入。
ꦑ四、另外的營收:指政府部門得到的除“財政支出審批營收”、“教育事業營收”、“生意營收”等之外的營收。其主要是房產解困政府補貼營收。
五、期初結轉和余額:是以去年度未能做好、結轉到當年度按有關的信息指定馬上便用的資本。
ﷺ六、年尾結轉和節余:指年初度或半年前每年項目預算確定、因事實必要條件發生的波動不了按原計劃書實現,需延長到后每年按相關的英文規程再繼續施用的錢財。
七、首要付出費用:指政府部門為后勤保障機購正常的行駛、成功基本本職工作成就而遭受的數據來付出費用。
🌊八、大型項目性費用:指企業為做好單一的人事部門運作級任務或企業快速發展總體目標,在關鍵性費用囿于引發的杜六房加盟總部的性費用。
♎九、經驗者性其他支出:指事業發展單位名稱在行業工作及配套工作模版深入開展非獨立空間計算經驗者工作引發的性其他支出。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍌11、工商登記行駛勞務費結余:指行政訴訟政府部門和根據因公員法管控的企業發展政府部門食用通常公開不需要預算不需要審批配備的核心結余中的日常化通用勞務費結余結余。