杭州市松江區國際聯盟溝通學校
2016本年度監管部門部門預算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、最主要的功能
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、培訓機構設定
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016月度年收入經費支出結算的時候總表
計量單位:千元
工資收入 |
付出 |
||
工作 |
結算的時候數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、國庫付款凈收入 |
66.44 |
一、一般來說公用提供服務其他支出 |
50.86 |
在這其中:中央政府性母基金民政預算民政補貼款 |
|
二、外交史花費 |
|
二、上司補貼工資 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
三、事業發展使收入 |
|
四、服務性安全可靠支出費用 |
|
四、銷售經營納入 |
|
五、育兒教育結余 |
|
五、附帶廠家上交國家薪水 |
|
六、小學教育科學設備其他支出 |
|
六、另外的效益 |
|
七、藝術體育用品與文化傳播性支出 |
|
|
|
八、社會發展保護和專業教育經費支出 |
11.31 |
|
|
九、醫藥衛生情況與方案生肓其他支出 |
3.28 |
|
|
十、能源管理生態環保支出費用 |
|
|
|
五一、城鄉統籌街道辦事處收支 |
|
|
|
十三、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
第十五、路網運送付出 |
|
|
|
十四、資源量勘查新信息等付出 |
|
|
|
十四、貼心流通業貼心流通業等性支出 |
|
|
|
16、經融付出 |
|
|
|
十二、幫扶某些中南部支出費用 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣象學等花費 |
|
|
|
19、住宅房保護支出費用 |
2.52 |
|
|
三十五、糧油食品資源儲備庫收支 |
|
|
|
二十一國慶、另一經費支出 |
|
本年度使收入加總 |
66.44 |
當年度支出費用累計數 |
67.97 |
用事業基金、期貨、現貨、微盤改正收支明細差額 |
|
余額調整 |
|
期初結轉和盈余 |
8.15 |
半年度結轉和盈余 |
6.62 |
共計 |
74.59 |
合計 |
74.59 |
2016年年收入竣工決算表
企業單位:余萬元
樓盤 |
本年度創收累計數 |
財政局付款薪資收入 |
上級領導津貼效益 |
事業上納入 |
自主經營凈收入 |
附加基層單位繳納工資收入 |
其余收錄 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
尋常功能性功能開支 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
縣政府辦公樓廳(室)及重要性組織業務 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業心正常運作 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展確保和就業創業開支 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的計量單位離養老 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關參公機構總體社會養老保費保費付費費用支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關行業政府部門職業化年金網上繳費總支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔環保與工作計劃生孕結余 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療有效保障了有效保障了 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
視野機關單位醫遼 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務開支 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案教育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016全年性支出部門預算表
計量單位:萬塊
工作 |
當年度結余總金額 |
基本的付出 |
樓盤開支 |
上交上家開支 |
管理費用 |
對附加公司的津貼花費 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一樣 公用的服務付出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦工室辦工廳(室)及相關聯學校事務性 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業心自動運行 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性安全保障和人才需求教育支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展方離養老金 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構企業發展機構根本醫養人身險繳納費用經費支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業企企業企企業行業年金納費收入支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健干凈與進度表生孕其他支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療管理保證 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
工作行業醫療衛生 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障措施結余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案經費支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016年終不需要補貼款納入收入支出結算的時候總表
政府部門:萬元左右
盈利結算的時候數 |
教育支出結算的時候數 |
||||
頂目 |
竣工決算數 |
新項目 |
累計 |
基本公開預決算財政廳捐款 |
市政府性貨幣基金決算國庫付款 |
一、正常公眾工程預算財務付款 |
66.44 |
一、似的公用售后服務費用 |
50.87 |
50.87 |
|
二、鎮政府性母基金項目預算民政付款 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、通用的安全付出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術水平其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平運動與文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社交得到保障和就業問題付出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫療設備清潔與策劃生肓教育支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節能減排綠化環保其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟街道性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通配套裝運開支 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘測信息內容等結余 |
|
|
|
|
|
十六、金融業貼心制造業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟結余 |
|
|
|
|
|
十二、捐助別東南部其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地大海氣象條件等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、房產有效保障了收支 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
第二十、調味品工程物資產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、相關花費 |
|
|
|
上年收入水平累計 |
66.44 |
本年度費用自動求和 |
67.97 |
67.97 |
|
今年初國庫審批結轉和余額 |
8.15 |
年底財政支出審批結轉和盈余 |
6.62 |
6.62 |
|
普通公眾估算民政撥付 |
8.15 |
|
|
|
|
部門性貨幣基金工程預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
74.59 |
共計 |
74.59 |
74.59 |
|
2016全年大部分公用設施費用預算國庫補貼款付出竣工決算表
標準:萬塊
好項目 |
正常共公概預算財政廳捐款教育支出結算的時候數 |
|||||
特點劃分類別 題目編寫代碼 |
專業科目稱呼 |
累計 |
根本性支出 |
投資項目結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
似的公益性服務保障結余 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
政府部門辦公場所廳(室)及相應的部門公共事務 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
事業上程序運行 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會生活得到保障和出去上班教育支出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
人事部門行業基層單位離提前退休 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展標準通常養老院人身險付款費用支出 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
機關公司企事業公司工作年金繳納費用結余 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
診療安全衛生與計劃怎么寫生孕經費支出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
治療服務 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
行業政府部門社區醫療 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
自建房維護費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革方案費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
加總 |
67.97 |
67.97 |
|
2016年末尋常通用預部門預算財政局撥付首要費用部門預算表
公司:萬元左右
好項目 |
似的服務性項目預算民政補貼款 一般其他支出結算的時候數 |
||||
城市發展種類 科目表數字 |
課程名稱大全 |
總金額 |
人經費支出 |
公共專項經費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資活動費用支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
核心年薪 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
其它社會性擔保網上繳費 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
機構企事業單位考試名稱大體頤養天年保險服務納費 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納費用 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
其余待遇有福利支出費用 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
品牌和服務質量開支 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理工作保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬裝修雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
授權委托業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
福利金費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
公務活動租車加載檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通管理學費 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及浮動手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外菜品和服務保障性支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和小家庭的補貼金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
11 |
住宅公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租國家補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
全款買房補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對私人與家庭式的津貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
某些資產管理性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的產品置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網絡數據及軟件新購升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的出行設備購買 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資金性性支出 |
|
|
|
累計 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
ﷺ2016當年度一般的公開項目預算財政局捐款“三公”勞務費預算及機關單位啟動勞務費預算其他支出部門預算表
機關單位:萬元左右
普通共公財政廳預算財政廳捐款“三公”接待費 |
行政機關開機運行 資金投入預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
因公小二租車購進及使用費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 購進費 |
公務活動車輛使用 進行費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年中政府部性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門審批開支結算的時候表
機關單位:萬元左右
的項目 |
現政府性新基金竣工決算財政性審批收入支出竣工決算數 |
|||||
功效分為 科目必識別碼 |
會計分類名稱大全 |
合計數 |
總體收支 |
項目支出費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、關干南京市松江區全球交流活動公司2016全年度個人收入性支出總體布局情況下代表
西安市松江區國際上聊天中心局2016𒆙年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、觀于沈陽市松江區知名聯席會基地2016本年度純收入預算現狀闡述
重慶市松江區國外聯絡主2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、就重慶市松江區國際金溝通交流中間2016本年度費用竣工決算現狀說
南京市松江區世界討論會中心的2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、相關鄭州市松江區展覽座談會中心的2016年末財政預算審批純收入教育支出整體情況發生原因分析
天津市松江區時代國際聊天主2016🍸年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、對於蘇州市松江區國際聯盟聯席會學校2016年度目標普遍共公預算表民政撥付開支竣工決算現狀介紹
(一)一半共同決算財政費用支出 補貼款費用支出 環境承載力原因。
蘇州市松江區新國際互動公司2016𓆏年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)通常現狀下公開估算財政廳捐款其他支出部門預算設計現狀。
重慶市松江區國際金座談會中心局2016🔯年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)平常服務性部門預算財政結余捐款結余部門預算實際上狀況。
重慶市松江區全國洽談機構2016൲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1𝓀、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5𝕴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、對于滬市松江區國際上討論重心2016年末一般來說服務性國庫預算國庫撥付基礎支出費用預算狀態詳細說明
武漢市松江區世界交流信息公司2016♐年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政資金捐款收入支出部門預算總體布局環境表示。
南京市松江區全球聯絡重心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”勞務費國庫審批總支出竣工決算實際的事情說明書。
2016🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、有關于昆明市松江區時代國際交流學習心中2016當年度政府部性貨幣基金部門預算財政性捐款收支部門預算環境闡述
沈陽市松江區國家互動服務中心局2016年終無鎮政府性理財產品預算表不需要補貼款經費支出。
九、國有化資本公司銷售經營預算表不需要撥付條件表明
杭州市市松江區國家討論中心站2016第四季度無公有資本管理自主經營工程預算財政收支捐款收支。
十、另一個重要性要點的情形申請報告
(一)機關事業單位運作經費預算費用支出 事情。
2016𝓀年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)地方政府招標員費用支出 情況報告。
2016ಞ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ꦡ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有企業財產霸占狀態。
已于2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無機動車輛。無方作用50萬塊人民幣大于通用的儀器及機關單位市場價值100萬多上文專用工具機械設備。
(四)預決算效績菅理時候。
𒊎上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
績效考核評述后果問題表
產品種類 |
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項目預算標準 |
XXX萬美元 |
評述得分 |
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評議結語 |
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主耍考核 |
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普遍存在難題 |
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改整提案 |
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整改通知情形 |
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第四部分 名詞解釋
重慶市松江區新國際討論公司這次的預算政府信息無專項 專用工具動詞需再行表示。