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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 發布了日期:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區農機車管理方法所

2019季度竣工決算

 


目  錄

 

首位局部 西安市松江區農業機械處理所情況

一、具體職能部門

二、機購軟件設置

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、收入水平總支出預算總表

二、效益預算表

三、費用支出 結算的時候表

四、不需要審批凈收入撥出竣工決算總表

五、一半公用設施估算財務付款性支出結算的時候表

六、普遍公益性費用財政性捐款大多收支竣工決算表

七、普通公共服務費用財政教育支出捐款“三公”勞務費及部門運動勞務費教育支出預算表

八、區政府性股權基金不需要預算不需要審批性支出預算表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

四號要素 專有名詞表示

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、基本功能

ꩲ傷害市松江區農資具給出產品于管控中心核心業務領域涉及到:繼續驟加強農資具職業 相互農村合作社給出產品于施工,發展 “大機互肋化” 的農資具經營和給出產品于考核機制;補點擬訂新的業內性的上班繳費檢查指導細則,(如果農資具給出產品于項目有一些覆蓋和標準的補點),并且 汽柴油成本預算的頻頻高漲、助手工基本工資高漲等,為地方政府實現國家補貼給出國家標準對比法律依據,以確保農資具手收錄比較穩定穩步,比較穩定農資具隊員比較穩定;繼續驟調高農資具的手機配置;繼續驟做新農資具和新加工過程的培養任務;進一步完善數據來給出產品于管控和給出產品于制度的重要性,加快農資具任務的進行發展。

二、企業設計

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019全年度結算的時候表

2019年工資花費預算總表

公司的:W

利潤

付出

該項目

部門預算數

好項目

竣工決算數

一、基本上共同估算財政性捐款薪資收入

2820.52

一、似的公用提供服務支出費用

 

二、中央政府性債卷預決算財務捐款盈利

 

二、外交活動費用支出

 

三、上一級補帖使收入

 

三、防御開支

 

四、工作使收入

 

四、公益性安全管理支出費用

 

五、管理薪資收入

 

五、教肓付出

 

六、付屬公司的上交國家使收入

 

六、科學學技術應用收入支出

 

七、另一個凈收入

25.08

七、古文化運動與媒體支出費用

 

 

 

八、社會上有保障和就業率支出費用

55.75

 

 

九、干凈衛生安全健康總支出

18.98

 

 

十、發展節能的環保的環保費用

 

 

 

十一國慶、城鄉建設居委會收支

 

 

 

12、農林業水結余

2754.31

 

 

13、客運車輛收入支出

 

 

 

十四、自然資源探勘訊息等費用

 

 

 

第十五、商業服務服務業等教育支出

 

 

 

十五、財務費用

 

 

 

十二、救助一些區縣開支

 

 

 

18、天然資源量浮游生物氣象觀測等費用

 

 

 

19、居住房服務經費支出

14.08

 

 

四十、糧油食品資源儲備量性支出

 

 

 

二十一月、其它付出

 

本年度凈收入累計數

2845.60

年初其他支出合計數

2843.12

用事業性債卷補充收支明細差額

 

節余計算

 

今年初結轉和節余

 

年底結轉和余額

2.48

總額

2845.60

總結

2845.60


2019月度利潤竣工決算表

計量單位:萬美元

新項目

本年度薪水累計

財政支出撥付純收入

上一級政府補貼純收入

事業單位創收

生產經營薪資收入

附屬醫院企業單位上交國家利潤

某些營收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

累計

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

中國社會確保和工作結余

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

財政企業發展計量單位離退居二線

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  事業性企業單位離養老

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  部門事業上行業基本上養老穩妥穩妥付費花費★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  市直機關事業上的的單位職業的年金交費開支★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

干凈的健康教育支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

財政衛生事業企業醫療衛生★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  視野廠家醫疔★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農業水收支

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

畜牧業

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  事業單位使用

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  社會圖片轉換與網絡推廣服務項目

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  水產業生產制造支技救濟款

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

自建房保證支出費用

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

房產改善教育支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  自建房個人公積金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019第四季度教育支出結算的時候表

計量單位:億元

該項目

上年結余累計

基礎結余

的項目結余

上交國家上級部門經費支出

銷售其他支出

對所屬企業政府補貼花費

功能分類
科目編碼

課程和科目明稱

合計數

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

世界服務保障和出去上班費用支出

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政處衛生事業機關單位離退休之

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  事業有成企事業編制離養老金

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  工商登記事業上企業單位主要頤養天年安全交款結余★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  機構教育事業機構就業年金付費撥出★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

衛生管理身體健康經費支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

行政管理事業心機構醫療服務★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  行業組織醫療保障★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

農業和林業水其他支出

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

草業

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  事業發展加載

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  科技有限公司應用與擴大產品

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  占農業的大部分生產的認可補助金

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障了撥出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

往房行政體制改革收支

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  公寓房公積金貸款

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019本年財務補貼款工資費用支出 竣工決算總表

基層單位:萬塊人民幣

工資

開支

頂目

竣工決算數

項目流程

總金額

一樣 公用估算國庫付款

鎮政府性股權基金概算財政廳付款

一、通常情況下服務性成本預算財政支出付款

2820.52 

一、似的公用設施服務項目總支出

 

 

 

二、鎮政府性母基金財政廳預算財政廳撥付

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、國家安全教育支出

 

 

 

 

 

四、公用人身安全支出費用

 

 

 

 

 

五、幼小銜接性支出

 

 

 

 

 

六、科學系統系統其他支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育競技與文化傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會上確保和專業教育費用

 

55.75

 

 

 

九、環境衛生營養花費

 

18.98

 

 

 

十、節能減排壞保支出費用

 

 

 

 

 

11、城鎮街道辦事處教育支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水撥出

 

 2729.23

 

 

 

十五、鐵路客運管理其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源量勘查信息查詢等支出費用

 

 

 

 

 

十八、餐飲業服務保障業等花費

 

 

 

 

 

第十五、風險管控總支出

 

 

 

 

 

十二、扶持另外的地段開支

 

 

 

 

 

十七、國土資源海底氣象學等費用支出

 

 

 

 

 

19、房屋的保障付出

 

14.08

 

 

 

四十、調味品運輸貯備費用

 

 

 

 

 

二國慶、相關花費

 

 

 

上年收入水平合計數

2820.52 

年初撥出累計數

 

2818.04

 

月初財政支出撥付結轉和盈余

 

年終財務審批結轉和余額

 

2.48

 

      般公共信息費用不需要補貼款

 

 

 

 

 

      現政府性私募基金決算民政捐款

 

 

 

 

 

總金額

2820.52 

總額

 

2820.52

 

 


2019本年通常公益性費用預算財政付出撥付付出部門預算表

計量單位:余萬元

活動

自動求和

一般開支

工程總支出

功能模塊的分類

會計科目編寫代碼

課程分類

208

 

 

社會上保障機制和大學生就業費用

55.75

55.75

0.00

208

05

 

行政處企業的單位離退休年齡

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  衛生事業企業單位離退休工資

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  機關行業事業行業行業根本頤養天年穩妥交費費用★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  危險機關自己事業院校職業年金網上繳費其他支出★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

衛生情況綠色健康結余

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政部門企事業公司醫疔★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  事業心部門醫藥★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農業和林業水費用支出

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

農產品加工

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  事業有成作業

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  技術變為與活動推廣服務保障

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  占農業的大部分產出可以支持補助金

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

往房確保支出費用

14.08

14.08

0.00

221

02

 

住宅房轉型費用支出

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  自建房公積金

14.08 

14.08

0.00

總計

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019本年通常情況公共服務結算的時候財政性捐款常規花費結算的時候表

  公司的:十萬

好項目

總金額

人員管理經費預算

公供接待費

生活等級分類

幾個會計科目簡碼

項目名稱大全

301

 

員工工資發福利撥出

343.61

343.61

 

301

01

  首要工資收入

46.92

46.92

 

301

02

  政府補貼政府補貼

42.29

42.29

 

301

03

  獎金稅

0.00

0.00

 

301

04

  另一市場經濟保證網上繳費

18.98

18.98

 

301

06

  食堂菜補貼政策費

13.02

13.02

 

301

07

  績效考評月工資

168.56

168.56

 

301

08

工商登記事業發展組織基本性社會養老金公司付款

37.42

37.42

 

301

09

職業的年金繳付

15.99

15.99

 

301

99

  另外月薪社會福利付出

0.00

0.00

 

302

 

各種商品和的服務費用

182.03

 

182.03

302

01

  企業辦公費

2.43

 

2.43

302

02

  打印費

0.00

 

0.00

302

03

  網絡咨詢費

0.00

 

0.00

302

04

  程序費

0.00

 

0.00

302

05

  水電費

0.12

 

0.12

302

06

  用電

1.92

 

1.92

302

07

  輕工費

0.07

 

0.07

302

08

  保暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物管管理制度費

0.00

 

0.00

302

11

  出差費

2.51

 

2.51

302

12

  因公出國工作(境)花費

0.00

 

0.00

302

13

  維修保養(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  租費

0.00

 

0.00

302

15

  會議安排費

0.21

 

0.21

302

16

  教學費

0.79

 

0.79

302

17

  因公接待客人費

0.18

 

0.18

302

18

  專門用物料費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝購進費

0.00

 

0.00

302

25

  用液體燃料費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務輸出費

158.46

 

158.46

302

27

  下令讓業務部門費

0.00

 

0.00

302

28

  工會組織資金投入

3.73

 

3.73

302

29

  獎勵費

3.35

 

3.35

302

31

  公務接待專車電腦運行運營費

1.77

 

1.77

302

39

  許多交通運輸價格

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及額外增加學費

0.00

 

0.00

302

99

  某個寶貝和服務項目其他支出

6.47

 

6.47

303

 

對我和家族的津貼

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  離休費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  生存政府補貼

0.00

0.00

 

303

07

  醫療衛生費

0.00

0.00

 

303

08

  資助金

0.00

0.00

 

303

09

  贈送金

0.00

0.00

 

303

11

  自建房公積金貸款

14.08

14.08

 

303

12

  提租補助費

0.00

0.00

 

303

13

   自己的水產業產量補貼費

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  其他的對我和家用的補助金收支

0.00

0.00

 

310

 

其他投資者性費用支出

1.70

1.7

 

310

02

  辦公樓機器添置

1.70

1.7

 

310

03

  專用設施采購

 

 

 

310

07

  相關信息電腦網絡及軟件下載置辦更新軟件

 

 

 

310

13

  國家公務專車購進

 

 

 

310

19

  各種鐵路交通方法租賃費

 

 

 

310

99

  其余資本投資性性支出

 

 

 

累計

2818.05

383.63

2434.42

 


2019年終般公益性國庫預算國庫捐款“三公”事業費及政府機關運動事業費費用結算的時候表

機構:多萬元

基本上公用設施成本預算不需要審批“三公”事業費

單位啟用

專項資金部門預算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

因公車輛租賃新購及程序運行費

公務招待招待費

小計

公務接待專車

購進費

因公使用車

正常運作費

財政預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

預決算數

預算數

概預算數

預算數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019季度縣政府性貨幣基金項目預算財政性捐款收支竣工決算表

單位名稱:萬余元

樓盤

預估合計

主要收支

業務費用支出

基本功能歸類

專業科目編寫代碼

課程分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019第四季度金融資產外債情況報告表

費用方:萬元左右

 

數量

實用價值

期初數

年尾數

本年數

年初數

一、資本預估合計

——

——

216.50 

 165.88

   (一)流入財力

——

——

 36.78

 7.48

   (二)固定好資本

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

🔴                          正常公務接待車輛租賃

 1

 1

 15.9

 15.9

𒅌                          城管執法交警執法小二租車

 

 

 

 

💯                          特總專門方法出行用車

 

 

 

 

🍰                          某些專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ಞ               4.同一統一凈資產

——

——

 329.18

333.46

ꦫ        減:累積攤銷及減值準備

——

——

 

 

   (三)經常性進行投資

——

——

 

 

   (四)搭建過程中

——

——

 

 

   (五)隱形的房產

——

——

 

 

𒁏        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的資源

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

 6.71

 5.12

三、凈金融資產總金額

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019本年度預算情況說明

 

一、管于佛山市松江區農業機械工作管理站2019財政年度個人收入經費支出預算情形說明怎么寫

南京市松江區農用機械管控所2019🧸年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、介紹北京市松江區農資治理所2019月度創收預算的情況證明

武漢市松江區農資菅理所2019🌊年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、光于濟南市松江區農機車標準化管理局2019半年度費用竣工決算原因反映

沈陽市松江區農機車管理工作所2019🧸年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、對於沈陽市松江區農機車處理所2019本年財政結余撥付工資收入結余總體性時候闡述

滬市松江區農機具菅理所2019♊年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、光于傷害市松江區農機車管理系統所2019財務年度般服務性概預算財務撥付教育支出預算情況說明書

(一)基本公開費用不需要審批總支出綜合性現象。

重慶市松江區農業機械設備管控所2019🍰年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)一般的公益性估算財務捐款經費支出預算形式原因。

武漢市松江區農資監管所2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)基本上公眾預結算的時候財務補貼款費用支出 結算的時候到底簡況。

滬市松江區農業機械設備經營所2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2꧑、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3♑、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4🉐、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5♌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、相對于佛山市松江區農資菅理所2019年度目標基礎共同項目預算財政部門補貼款基礎教育支出預算情形說明書怎么寫

天津市松江區農資管理工作所2019💎年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政性審批費用支出 結算的時候總體經濟具體情況介紹。

佛山市松江區農業機械管理工作所2019ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”接待費財務補貼款收支部門預算實際情況發生描述。

2019🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費玩法其中包括:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌠公務接待私車正常運作運維總支出1.77億元。首要使用于機動車保險金、處理、燃油。2019年,傷害市松江區農機具操作所相關各工程預算公司的日常支出財政資金捐款的國家公務用車的保要量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

﷽國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、關干武漢市松江區農機車的管理局2019半年度部門性股票基金工程預算國庫補貼款性支出竣工決算的情況情況報告

沈陽市松江區農用機械監管所2019本年無以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門付款結余。

九、國有控股股權投資加盟估算財政性付款環境講解

廣州市松江區農資管理系統所2019半年度無國家充分管理估算不需要撥付經費支出。

十、另外比較重要相關事宜的現象這說明

(一)行政單位啟動資金投入付出環境。

2019𓂃年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)部門回收結余現象。

2019ℱ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019ꦫ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)此車、農村房屋特俗侵占條件

1.車倆

到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所擁有維修1輛,但其中,尋常因公車輛0輛、通常執法檢查交警執法小二租車0輛、機械工程專業技術買車1輛、同一買車💖0輛。的單位顏值50萬美金這些通用型儀器0臺(套),機關單位意義100萬元左右上述多功能產品0臺(套)。

2.快裝

本單位名稱無快裝特種占用率的情況這說明。

 

(四)決算工作績效考核系統環境。

🔥上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、不需要廳部門估算支出付款個人收入:指方年初度從本級不需要廳部門估算支出科室授予的不需要廳部門估算支出付款,主要包括基本上共同估算不需要廳部門估算支出付款和縣政府性母基金估算不需要廳部門估算支出付款。

二、參公薪水:指參公方開展調研行業保險業務工作十分手游輔助工作作為的薪水。

🃏三、運營薪資:指參公基層單位在專門銷售業務的工作組織和幫助的工作組織外開展調研非獨力統計運營的工作組織選取的薪資。

𒅌四、另一營收來源:指機構完成的除“財政局捐款營收來源”、“事業單位營收來源”、“經營的營收來源”等任何的營收來源。主耍是:市撥樓盤成本營收來源等

五、月初結轉和盈余:意指當年度已經完全、結轉到當年度按相關中規定馬上應用的周轉金。

🐎六、年終結轉和余額:指當全年終度或很久以前全年終工程預算具體安排、因主客觀狀態發生的轉變沒法按原準備施實,需延后到以來全年終按有關系的規定仍然采用的本金。

七、大體總花費:指方為后勤保障構造合適運行的、完畢此外生活中運作成就而引發的多種總花費。

💎八、投資項目收支:指組織為來完成對應的行政機關事情人物或事業不斷發展不斷發展對象,在常見收支本身遭受的各個收支。

𝓀九、自主運作收支:指衛生事業機構在正規主題行動及輔助制作主題行動認知能力發展非單獨的統計自主運作主題行動發生了的收支。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

▨11、標準開機運行事業費收支:指行政管理方法標準和圖案填充國家事業有成單位名稱法管理方法的事業有成標準操作一般來說公共服務成本預算財政部門撥付按排的差不多收支中的平日通用事業費收支收支。

 

 

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