南京市松江區車墩鎮特別衛生情況產品重點
2018全年度結算的時候
目 錄
第一部分廣州市松江區車墩鎮街道辦事處安全服務管理重心簡介
一、最主要的職責范圍
二、政府部門預算基層單位制成
第二個方面上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收錄經費支出結算的時候總表
二、薪資預算表
三、花費預算表
四、財政局補貼款收入來源費用預算總表
五、通常公共信息項目預算財政部門補貼款結余部門預算表
六、大多上共公費用不需要撥付大多費用支出 竣工決算表
七、似的共公項目預算財政部門撥付“三公”勞務費及機關事業單位啟用勞務費總支出部門預算表
八、人民政府性債卷預算財政性支出捐款性支出預算表
九、基金債務狀態表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四、環節 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區車墩鎮街道辦安全服務保障中間概況
一、包括職權
承當著車墩地社會上人民群眾的大體醫療保障產品及大體公共信息衛生防疫產品。
二、組織機構制定
ಞ基于上面職責權限,鄭州市松江區車墩鎮區域公共衛生精準服務學校設4個增設裝置,以及:企業值班室、醫教科、防控保健按摩科、財務會計科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區網站干凈衛生安全服務核心2018年度決算表
2018季度盈利總支出竣工決算總表
計量單位:萬美元
純收入 |
支出費用 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、財政資金付款純收入 |
3565.18 |
一、一般的共同服務保障收支 |
|
在這其中:政府性性資金財務預算財務捐款 |
926.00 |
二、外交史總支出 |
|
二、上家補貼金效益 |
103.77 |
三、國防軍事其他支出 |
|
三、事業心納入 |
4175.51 |
四、公共服務防護開支 |
|
四、營業個人收入 |
|
五、基礎教育結余 |
|
五、附加政府部門繳納盈利 |
|
六、科學實驗技術設備性支出 |
|
六、其它的個人收入 |
463.41 |
七、人文精神教育與新傳媒教育支出 |
|
|
|
八、市場經濟保險和就業創業收入支出 |
27.81 |
|
|
九、醫用干凈衛生與計劃書計劃生育政策教育支出 |
6785.17 |
|
|
十、能源管理環保型費用 |
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務中心花費 |
926.00 |
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
十五、公路網裝卸搬運開支 |
|
|
|
十四、能源地質勘察短信等付出 |
|
|
|
二十、商業工作工作業等經費支出 |
|
|
|
十五、網絡金融費用支出 |
|
|
|
十六、支援另外的東南部總支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋環境天氣等其他支出 |
|
|
|
19、租賃房擔保總支出 |
4.24 |
|
|
三十五、調味品東西產出教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、另外的經費支出 |
|
年初使收入累計數 |
8307.87 |
上年性支出總金額 |
7743.22 |
用事業母基金補回出入差額 |
|
余額分攤 |
568.35 |
本年結轉和余額 |
7.00 |
年尾結轉和節余 |
3.30 |
總額 |
8314.87 |
總金額 |
8314.87 |
2018財政年度薪資竣工決算表
公司的:萬多
活動 |
年初年收入累計 |
財政廳補貼款工資收入 |
上級部門經濟補貼工資 |
參公薪水 |
銷售經營收錄 |
附屬醫院工作單位上交國家盈利 |
其它薪水 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
市場得到保障和畢業生就業開支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展企業單位離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離養老金 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性的單位基本性社會養老保險公司保險公司付費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政企業單位創業企業單位工作年金繳付花費 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環保與計劃書生肓教育支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療服務清潔組織 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站衛生管理組織機構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其他面層醫療醫療機構監督衛生監督醫療機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔衛生 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性健康業務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業發展計量單位醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展組織醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉建設街道辦事處支出費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中小城市基礎框架配合設施配合費及相對應重點借款收入來源安排好的支出費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余大都市核心服務設施配套方案費制定計劃的花費 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保證費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018月度撥出部門預算表
工作單位:萬
建設項目 |
當年度性支出累計 |
大體結余 |
活動其他支出 |
上交上一級收入支出 |
操作付出 |
對所屬公司補助費支出費用 |
||||
功能分類 |
考試科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場切實保障和畢業生就業費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理參公企企業離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的公司的離辭職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關創業政府部門一般醫養保險金交費收支 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野組織專職年金付款收入支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療公共衛生與記劃生二胎支出費用 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療組織衛生防疫組織 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道健康醫院 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基成治療安全衛生裝置 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共信息環衛服務管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業方醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業企業醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮社區服務站開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方基本條件建筑設施配合費及匹配督查通知借債創收組織的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余大城市基礎理論配制配合費制定計劃的其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房質量保障費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房體制改革性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年末財務補貼款使收入花費部門預算總表
機關單位:萬塊
薪水 |
費用支出 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
業務 |
預估合計 |
常見共同預決算不需要捐款 |
鎮政府性資金估算不需要捐款 |
一、正常共同成本預算財政廳付款 |
2639.18 |
一、平常公眾保障花費 |
|
|
|
二、相關部門性基金投資費用預算民政撥付 |
926.00 |
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、民防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、培育花費 |
|
|
|
|
|
六、數學技術設備收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育軍事體育與媒體撥出 |
|
|
|
|
|
八、發展保障措施和就業形勢收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療機構環衛與策劃養育費用 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、發展綠化環保健康環保健康性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域街道辦事處花費 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、交通網搬家性支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查資訊等教育支出 |
|
|
|
|
|
15、行業的流通業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技撥出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶另外的地區劃分花費 |
|
|
|
|
|
二十、土地海上景象等結余 |
|
|
|
|
|
19、自建房保險付出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
三十、糧油食品工程物資儲備量總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、某個費用支出 |
|
|
|
本年度年收入合計數 |
3565.18 |
當年度收入支出自動求和 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財務補貼款結轉和余額 |
|
年尾財政性審批結轉和節余 |
|
|
|
常見共同預算表不需要撥付 |
|
|
|
|
|
𝓀 以政府性理財產品費用預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3565.18 |
總額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018一年度一般來說服務性概預算財政性捐款付出結算的時候表
院校:萬美金
工程項目 |
基本公開概預算民政付款其他支出預算數 |
|||||
工作分級 科目必數字 |
課程和科目公司名稱 |
合計數 |
最基本付出 |
項目流程費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會質量保障和就業前景費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業工作單位離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
企業工作單位離辭職 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業心部門通常關于養老地產養老險行業網上繳費教育支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
行政計量單位事業上計量單位崗位年金激費總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療保障衛生情況與記劃生二胎收支 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫疔衛生情況中介機構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
地方居委會環衛中介機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
相關基成醫療單位清潔衛生單位 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
最基本的服務性衛生監督的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
政府部門事業心院校醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心部門醫療服務 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
往房有保障性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018月度大部分公用估算財政局撥付基本的費用竣工決算表
組織:萬美金
項目 |
加總 |
人數費用 |
通用專項資金 |
||
區域經濟的分類 會計科目項目編碼 |
學科簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇發福利開支 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
常見薪資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
部門企業的單位基本上社區養老保障費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
的職業年金交款 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
干部職工基本性醫院人身險付費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試診療補助金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一世界保險激費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關的薪資副利收支 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務質量經費支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理公司安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具管理費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動租車工作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通線花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的寶貝和安全服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和人家的補帖 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
的生活補助費 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫藥費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己綠植基地的生產救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關個體家庭工作環境的補帖經費支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公裝備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機器設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網上及軟文采購更新時間 |
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310 |
13 |
國家公務買車采購 |
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310 |
19 |
各種交通銀行的工具租賃費 |
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310 |
22 |
有形資本折舊費 |
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310 |
99 |
另一個資產投資性其他支出 |
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總金額 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018月度一般的公共性估算財務付款“三公”專項資金及國家機關執行專項資金總支出結算的時候表
工作單位:W
基本公用費用財政局補貼款“三公”預備費 |
國家機關正常運作 專項資金竣工決算數 |
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累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務公務車新購及運營費 |
公務接待客人接待客人費 |
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小計 |
公務活動專車 新購費 |
國家公務車輛租賃 加載費 |
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決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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2018季度鎮政府性私募基金概算財政性撥付收支預算表
計量單位:萬的大寫
工程項目 |
加總 |
大多撥出 |
好項目收支 |
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性能細分 會計科目數字 |
考試科目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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縣域小區付出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
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城鎮條件建筑設施配備費及分別專項督查債務糾紛收益安裝的費用支出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
99 |
另一個城市地區基礎理論安全設施配套工程費按排的費用支出 |
926.00 |
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926.00 |
合計數 |
926.00 |
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926.00 |
2018財政年度資本外債時候表 |
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費用組織:百萬元 |
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數量統計 |
意義 |
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本年數 |
月底數 |
期初數 |
年初數 |
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一、股權累計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)還是流動性金融資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定不動債務 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
ꦓ 應該公務活動專車 |
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🥀 綜合執法值崗租車 |
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ജ 珍禽職業 科技使用車 |
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𓃲 某個私車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
﷽ 4.各種固定的資本 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ꦯ 減:積攢折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建項目工程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)神圣凈資產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
💎 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈資本累計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮區域食品衛生提供服務站站2018年度決算情況說明
一、介紹滬市松江區車墩鎮特別健康售后服務管理中心2018一年度薪資其他支出竣工決算總體設計現狀就說明
上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生間服務于中心點2018𝄹年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、有關佛山市市松江區車墩鎮街道健康服務項目中心站2018本年利潤預算現狀介紹
本年度𓂃收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關羽武漢市松江區車墩鎮居委會清潔安全服務重心2018季度性支出預算情況下原因分析
本年度🏅支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、管于濟南市松江區車墩鎮特別環境衛生產品中間2018財政性年度財政性付款營收撥出整體來說情況闡述
上海市松江區車墩鎮居委會公共衛生服務中間2018🐓年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、針對廣州市松江區車墩鎮街道辦事處衛生防疫產品主2018年中似的服務性費用預算財政性付款支出費用竣工決算狀態表示
(一)一半公共性概算財務補貼款收入支出部門預算綜合性情況發生
上海市松江區車墩鎮居委安全服務于重點2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)應該共公財政部門預算財政部門審批開支預算形式狀態
上海市松江區車墩鎮社區網站衛生學售后服務咨詢中心2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)基本上共同概算財政局付款費用支出 結算的時候具體化現實狀況
上海市松江區車墩鎮社區售后服務站衛生管理售后服務中央2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🍸(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
♏(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🐎(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層員工醫院環保組織 (款)”1424.38千元,之中:
⛄“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“的基本醫療組織機構安全組織機構收支(項)”8.18萬,具體主要用于平常啟用收入支出。
(2) “公共信息環衛(款)”1174.87多萬元,表中:
🐼“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3✤、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
“租賃房創新付出(款)” “租賃房住房基金(項)”4.24多萬元,主耍于:交繳教職工個人公積金。
六、相對于沈陽市松江區車墩鎮社區服務于核心健康服務于核心2018年度目標正常公益性概算民政審批差不多花費預算的請示報告書怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區安全安全工作重點2018𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🐭七、關于上海市松江區車墩鎮特別干凈業務中2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政局審批教育支出結算的時候總體布局條件就說明。
西安市松江區車墩鎮社區干凈干凈服務培訓中心點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”經費經費支出財政性付款經費支出竣工決算具有情形描述。
成都市松江區車墩鎮社群安全衛生服務管理學校2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。其主要愿意是:已移除因公接待室。
ไ 因公出國工作(境)費用由區外辦、區臺辦否則制定,并全部統一發表,本企業單位不要再予以抄襲發表。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、更多佛山市松江區車墩鎮社區網站衛生防疫服務管理學校2018本年度人民政府性新基金項目預算財務捐款付出預算具體情況證明
上海市松江區車墩鎮社區精準服務站安全衛生精準服務基地2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉一體化平臺支出費用”926萬元,其中:
“某個城區根本城市基礎設施整套搭配費制定的花費ꦑ”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國企金融資本操作估算國庫捐款事情申請報告
上海市松江區車墩鎮居委衛生情況產品中2018年無國家資金營業概預算財政廳補貼款結余。
十、某個首要議題的現象就說明
(一)部門使用金費性支出癥狀
上海市松江區車墩鎮街道衛生監督產品中心站2018全年度三聚氰胺樹脂關啟動事業費開支。
(二)縣政府企業采購撥出具體情況
鄭州市松江區車墩鎮社群衛生學工作中心局2018🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有企業財力強占操作時候
𝔉載止2018年12月31日,南京市松江區車墩鎮區域衛生管理服務的服務管理中心部門顏值50千元以上內容統一系統0臺(套),廠家實際價值100上萬元往上特用機0臺(套)。
(四)預決算績效考核的管理情況發生
鄭州市松江區車墩鎮社區衛生服務質量學衛生學服務質量平臺2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
💧一、財務崗位捐款純收入:指企業單位本本學年度從本級財務崗位崗位提供的財務崗位捐款,具有平常公開概概預算財務崗位捐款和當地政府性資金概概預算財務崗位捐款。
🌳二、事業盈利:指事業政府部門發展技術的業務游戲過程以及其輔助性游戲過程贏得的盈利。具體是:醫療器械盈利等
🍨三、經營管理管理工資工資:指事業心工作單位在技術渠道工作簡答外掛工作后進行非孤立記帳經營管理管理工作達到的工資工資。
🅷四、其余純創收:指企業單位贏得的除“不需要付款純創收”、“事業單位純創收”、“操作純創收”等其它的純創收。重點是:有價接種疫苗等純創收等。
五、期初結轉和余額:是以去年度從未完整、結轉到年初按業內規定立即利用的的資金。
🧸六、年初結轉和余額:指當季度度或一年前季度預決算計劃怎么寫、因客觀事實環境發現變動無發按原計劃怎么寫實行,需遲緩到以來季度按有關系規則仍然利用的資產。
七、首要花費:指院校為保障機制公司平常機器運行、進行臺賬工作的任務的任務而再次發生的每一項花費。
ဣ八、建設項目付出費用:指廠家為做好某一的人事部門作業成就或人事壯大的目標,在大多付出費用之余的發生的每一項付出費用。
𒆙九、加盟的總經費支出:指事業上企事業單位考試在靠譜促銷話動及外掛促銷話動之中抓好非獨自成本計算加盟的促銷話動出現的總經費支出。
𓄧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♏十一國慶、政府部門自動運行金費:指國庫政府部門和參考公務接待員法工作的事業政府部門實用通常情況下公共性費用國庫撥付組織的根本其他收支中的定期公供金費其他收支。