杭州市松江區葉榭鎮社區服務于站衛生學服務于咨詢中心
2018全年監管部門預算
目 錄
一、區域 深圳市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生售后服務公司簡況
一、一般職責
二、結構設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤費用竣工決算總表
二、純收入部門預算表
三、總支出結算的時候表
四、財政經費支出付款利潤經費支出預算總表
五、一般的共同工程預算財政教育支出補貼款教育支出部門預算表
六、通常情況下公眾竣工決算財政局捐款首要費用竣工決算表
七、通常情況公開概預算財政預算審批“三公”預備費及企事業單位執行預備費結余結算的時候表
八、現政府性資金費用預算國庫撥付經費支出部門預算表
九、基金負債率事情表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號部份 名稱解讀
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、首要職責權限
𝔍 以社群環保監督工作質量管理中心的的作為主料體,全科麻醉醫生為技術工藝骨干,合適選用社群資源性和最佳技術工藝,以市民綠色健康生活為中心的的,家族為工作單位,社群為區域,具體需求分析為導向性,以女人、幼兒、年紀人、急慢性求美者、智殘人為本點,以改善社群的大部分環保監督話題,能夠滿足根本環保監督工作質量管理具體需求分析為原因,融預防措施、社區醫療、護理、痊愈、綠色健康生活教育學校為分離式,行之有效、成本、非常方便、整體、間隔的基層醫院環保監督工作質量管理。由常見行業隨著三定方案怎么寫等相應法律規定含有關大部分主要職責填寫內容。
二、設備設有
🐈上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標工資支出費用預算總表
政府部門:千元
薪資 |
收入支出 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、國庫審批營收 |
4039.10 |
一、般公共信息提供服務撥出 |
|
各舉:政府部性債券概預算財政性撥付 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、領導補帖薪水 |
|
三、國防科技開支 |
|
三、企業使收入 |
4896.70 |
四、公共服務安全保障費用支出 |
|
四、運營薪資 |
|
五、教肓支出費用 |
|
五、附加工作單位上交國家營收 |
|
六、科學學科技撥出 |
|
六、其它年收入 |
|
七、文化藝術軍事體育與影視文化性支出 |
|
|
|
八、世界 服務和找工作費用支出 |
334.76 |
|
|
九、醫疔衛生管理與計劃表計劃生育政策結余 |
8887.35 |
|
|
十、節能節能節能花費 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟社區衛生總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
十五、交行運輸配送付出 |
|
|
|
十四、市場勘察信息內容等經費支出 |
|
|
|
第十六、業務安全快餐業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融資本撥出 |
|
|
|
十二、救助另一城市經費支出 |
|
|
|
18、國土局海洋資源形象等收支 |
|
|
|
19、公寓房擔保結余 |
|
|
|
三十五、糧油加工商品儲備庫性支出 |
|
|
|
二五一、其余教育支出 |
|
本年度納入自動求和 |
8935.80 |
本年度總支出自動求和 |
9222.11 |
用企業理財產品挽回收入支出差額 |
|
節余平均分配 |
80.79 |
期初結轉和盈余 |
367.10 |
歲末結轉和盈余 |
|
總金額 |
9302.90 |
總金額 |
9302.90 |
2018半年度工資預算表
院校:余萬元
項目 |
當年度收入來源自動求和 |
財政性審批納入 |
領導補貼費工資 |
行業利潤 |
生產收益 |
其他基層單位繳納利潤 |
其余工資 |
||||
功能分類 |
項目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上服務保障和人才需求收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業院校離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業計量單位基本性社區養老商業保險繳納教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生管理與工作方案生孩花費 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療保障環保構造 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區醫療間衛生間設備 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基層黨組織醫用安全構造教育支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上保障性衛生間保障 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企事業行業醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業基層單位醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018本年其他支出預算表
企事業單位:來萬
樓盤 |
上年開支總計 |
常見收入支出 |
活動費用支出 |
上交上司收入支出 |
運作收支 |
對附屬政府部門補貼申請書總支出 |
||||
功能分類 |
學科明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟基本保障和求業花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業工作單位離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業機構基礎健康社會養老保險費用繳納費用結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環保與準備二孩總支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層社區醫療食品衛生組織機構 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社群環保結構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些基層組織社區醫療干凈構造教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心業務性干凈衛生業務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性公司醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野院校社區醫療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年度目標民政補貼款收錄教育支出預算總表
公司:萬美金
收錄 |
付出 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
產品 |
自動求和 |
尋常服務性概算國庫補貼款 |
國家性私募基金預決算財務捐款 |
一、通常公共信息成本預算財政廳補貼款 |
4039.10 |
一、一半公用服務質量撥出 |
|
|
|
二、政府性性投資基金費用預算財政廳撥付 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天結余 |
|
|
|
|
|
四、共公安全防護總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教費用支出 |
|
|
|
|
|
六、學科技術設備結余 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育課與文化傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保險和畢業生就業撥出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫用衛生管理與規劃孕育花費 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節水健康其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮小區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通及運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、行業服務培訓業等總支出 |
|
|
|
|
|
16、銀行業收支 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶別的省市性支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海上氣象站等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房擔保花費 |
|
|
|
|
|
2、油糧工程設備存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、某個費用 |
|
|
|
年初使收入總計 |
4039.10 |
上年費用預估合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年終財政預算撥付結轉和余額 |
|
年初不需要付款結轉和盈余 |
|
|
|
通常服務性預算表財政局捐款 |
|
|
|
|
|
市政府性股票基金估算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4039.10 |
累計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018全年度通常情況共公概預算財政廳付款結余結算的時候表
工作單位:W
品牌 |
預估合計 |
根本收支 |
投資項目教育支出 |
|||
功效類別 課目編碼查詢 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的切實保障和畢業生就業支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心機關單位離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業計量單位關鍵社會養老險行業激費開支 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
整形環衛與工作方案生孕總支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基礎醫療服務公共衛生中介機構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城市地區街道社區醫療防疫平臺 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
某個農村基層醫遼衛生間設備總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生監督 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
首要公共信息衛生間精準服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政管理企業發展組織醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
人事的單位醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
累計數 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018年一般的公共信息概預算財政資金審批通常經費支出結算的時候表
組織:來萬
項目 |
總金額 |
人數經費預算 |
公共專項經費 |
||
成本定義 幾個會計科目編寫代碼 |
題目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利金收入支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
大體的薪資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
工商登記事業性企業單位常規給養老穩定費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
就業年金網上繳費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
在職員工最基本醫療器械商業險交款 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫療保障補貼費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會性基本保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的年終獎金副利結余 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務項目支出費用 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公區費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
電力費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管標準化服務費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
交通費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
用用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托協議業務量費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
公會專項資金 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公私家車操作運維費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
其余交通線價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添預算 |
|
|
|
302 |
99 |
同一的商品和服務支出費用 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對個人賬戶和的家庭的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我農牧業研發補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的私人和工作式的政府補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性支出費用 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
工作機 租賃費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專業級機器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息無線網絡及軟件下載折舊費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
許多公路交通軟件工具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股本置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產管理性收支 |
|
|
|
總金額 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018年平常公眾估算國庫捐款“三公”預備費及政府部門進行預備費撥出部門預算表
機關單位:萬多
正常公共信息估算財務付款“三公”資金投入 |
機構正常運作 資金部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務出行購置費及行駛費 |
公務接受接受費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行 購置費費 |
因公出行 啟動費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018不需要年度人民政府性母基金估算不需要審批經費支出預算表
企業單位:千元
業務 |
加總 |
大多其他支出 |
大型項目開支 |
|||
實用功能分類管理 幾個會計科目編寫代碼 |
題目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中債務資產負債具體登記表 |
||||
|
|
數額工作單位:多萬元 |
||
|
總數量 |
幣值 |
||
年終數 |
年終數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、財產累計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)調整股本 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🌊 一般來說國家公務出行 |
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26.64 |
26.64 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 市場監管值勤車輛租賃 |
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൲ 持種職業 技術設備使用車 |
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🔜 許多私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🔯 4.各種固定不變股權 |
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761.65 |
570.84 |
𒅌 減:合計累計折舊及減值籌備 |
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(三)短期項目投資 |
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(四)興建工程項目 |
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(五)有形股本 |
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🍷 減:累記攤銷 |
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(六)另外股本 |
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二、外債合計數 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈基金自動求和 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于佛山市松江區葉榭鎮片區衛生間貼心服務咨詢中心2018季度收益總支出結算的時候整體來說原因證明
沈陽市松江區葉榭鎮社區提供服務管理中心公共衛生提供服務管理中心2018𒐪年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、關于幼兒園傷害市松江區葉榭鎮居委會清潔衛生工作中間2018年中收入來源預算情況介紹
本年度ꦉ收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、有關于北京市松江區葉榭鎮社區網站食品衛生產品心中2018當年度收入支出部門預算條件說明怎么寫
上年🌌支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、光于武漢市松江區葉榭鎮區域衛生情況工作中間2018本年度財務補貼款工資總支出綜合情形證明
沈陽市松江區葉榭鎮小區衛生情況服務于中心局2018🐷年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、有關傷害市松江區葉榭鎮街道辦衛生管理服務的重心2018全年度通常情況發生共公概預算財政資金付款總支出預算情況發生這說明
(一)似的公用概預算財務審批收入支出部門預算基本狀況
廣州市松江區葉榭鎮街道社區提供服務情況提供服務所站2018💝年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)應該公眾概預算國庫審批費用竣工決算成分情況
南京市松江區葉榭鎮社群衛生間精準服務管理平臺點2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)一樣 共同竣工決算財政部門撥付費用支出 竣工決算關鍵環境
杭州市松江區葉榭鎮區域環境衛生服務管理中2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🐟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3꧒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、有關昆明市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生監督保障中心點2018年度目標通常原因下公眾概預算財政預算付款根本經費支出結算的時候原因講解
佛山市松江區葉榭鎮小區食品衛生安全服務公司2018𒉰年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1♚、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🎃、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒅌七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政支出費用付款支出費用部門預算總的情況詳細說明。
佛山市市松江區葉榭鎮街道辦環境衛生工作中心的2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”費用財政廳審批撥出竣工決算準確具體情況反映。
2018ꦡ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。💯公務接待公務車啟用維持收入支出0.52上萬元。關鍵使用于機動車輛保障。2018年,成都市松江區葉榭鎮小區環衛精準服務中所在各項目預算公司支出費用財政預算捐款的公務活動私車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、有關于傷害市松江區葉榭鎮街道健康產品心中2018年現政府性股票基金部門預算財政部門審批教育支出部門預算具體情況說明書怎么寫
蘇州市松江區葉榭鎮區域衛生監督功能平臺2018年無區政府性投資基金估算財政資金付款經費支出。
九、國有土地資源加盟費用財政廳撥付情況就說明
西安市市松江區葉榭鎮社群公共衛生的服務中2018一年度無國有制資本經營者成本預算國庫捐款收支。
十、相關注重議題的情況發生闡明
(一)機關事業單位進行資金結余環境
武漢市松江區葉榭鎮社區衛生貼心服務監督衛生監督貼心服務站的2018本年度高分子關使用預備費性支出。
(二)政府性購買撥出狀況
成都市松江區葉榭鎮街道衛生防疫服務質量重心2018ඣ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小轎車、農村房屋特殊化侵占現狀
截止日期2018年12月31日,深圳市松江區葉榭鎮社區居委會環境衛生服務性中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算考核經營問題
﷽上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個൲,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦓ一、財務資金工程預決算撥付利潤:指院校年初度從本級財務資金工程預決算職能部門贏得的財務資金工程預決算撥付,有基本上公共信息工程預決算財務資金工程預決算撥付和國家性投資基金工程預決算財務資金工程預決算撥付。
ღ二、企業發展工資收錄:指企業發展廠家展開專業化服務話動基本協助話動完成的工資收錄。關鍵是:醫療機構工資收錄、醫藥工資收錄、其他工資收錄等。
𒅌三、加盟工資:指企事業公司的在工程專業業務流程運動極其協助運動之下開展調研非單獨結算加盟運動獲得的工資。
❀四、任何個人利潤:指單位名稱具有的除“財政局撥付個人利潤”、“工作個人利潤”、“自主經營個人利潤”等本身的個人利潤。
五、期初結轉和余額:意指上一年度沒有結束、結轉到當年度按相關明文規定以后適用的周轉金。
🧔六、半年末結轉和盈余:指上年末或一年前年末成本預算分配、因直接環境發生了變幻沒法按原進度表實行,需時間延遲到后期年末按想關規定立刻選用的專項資金。
七、常見撥出:指公司的為保險部門正常的運行、已完成定期事情任何而的發生的哪項撥出。
ღ八、項目流程花費:指企視野單位為達到某一的政府部門做工作每日任務或視野提升最終目標,在大體花費除此之外會出現的各個花費。
九、生產開開支:指企業的單位在正規行動及輔助的行動之下推進非獨力計算成本生產開行動情況的開支。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸十一國慶、工商登記正常運作資金:指行政處政府部門和依據因公員法管控的事業上的政府部門用到一般來說公共性概預算財政預算撥付布置的基本的收支中的日常化公用設施資金收支。