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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區洞涇鎮片區健康業務中央

2018半年度部預算

 

 

 


目  錄

 

一、部份 佛山市松江區洞涇鎮社區干凈衛生干凈衛生提供服務機構簡況

一、一般主要職責

二、部門管理部門預算企事業單位產生

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤費用支出 竣工決算總表

二、效益預算表

三、花費預算表

四、財政性捐款效益性支出結算的時候總表

五、通常情況下通用預竣工決算財政資金補貼款教育支出竣工決算表

六、差不多上服務性項目預算財政預算付款差不多結余結算的時候表

七、普通通用項目預算財政預算撥付“三公”資金投入及機構加載資金投入性支出部門預算表

八、以政府性投資基金竣工決算財務付款總支出竣工決算表

九、財力過負債的癥狀表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

然后有些 名稱理解

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點職責

ꦗ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、相關部門部門預算單位名稱組合

依據上述內容部門職責,🃏上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
ꦦ第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度工資收入性支出部門預算總表

計量單位:余萬元

利潤

性支出

樓盤

竣工決算數

工程

竣工決算數

一、財務補貼款收錄

2887.88

一、一般的公益性服務質量費用

0

  這其中:市政府性基金投資費用國庫補貼款

0

二、國際關系教育支出

0

二、上一級政府補貼純收入

20.55

三、民防開支

0

三、自己事業收入來源

3361.77

四、服務性可靠結余

0

四、營業薪水

0

五、教育學校結余

6.22

五、附屬醫院的單位上交使收入

0

六、科學性新技術費用

0

六、許多利潤

350.49

七、古文化運動與傳媒廣告總支出

0

 

 

八、社會上確保和大學生就業性支出

377.03

 

 

九、醫用干凈與年度計劃二孩收入支出

5848.66

 

 

十、環保標準環保標準開支

0

 

 

11、城鄉居民街道辦花費

0

 

 

12、農林業水教育支出

0

 

 

第十五、交通網配送性支出

0

 

 

十四、資源共享地質勘察消息等收支

0

 

 

十四、商業服務性服務性業等結余

0

 

 

十五、財富管理結余

0

 

 

二十七、協助某些地段付出

0

 

 

18、土地資源大海形象等費用支出

0

 

 

第十九、租賃房維護性支出

91.42

 

 

二是、糧油食品物質儲備量經費支出

0

 

 

二國慶、另一其他支出

0

當年度收益預估合計

6620.69

當年度開支總計

6323.33

用工作基金、期貨、現貨、微盤補回收支明細差額

0

余額安排

306.49

年末結轉和余額

22

年底結轉和余額

12.87

總結

6642.69

總金額

6642.69


2018第四季度收入水平結算的時候表

計量單位:萬余元

品牌

上年年收入自動求和

民政捐款盈利

上司補貼申請書薪資

人事納入

管理工資

其他政府部門上交納入

其它的純收入

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

累計

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

培育撥出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

規陪及陪訓

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓學習經費支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

時代質量保障和出去上班收支

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政性事業性標準離退居二線

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

人事機構離退休之

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

危險機關事業單位名稱大多養老生活保險費用付款支出費用★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

政府機關自己事業政府部門就業年金激費經費支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療服務衛生管理與工作規劃生小孩付出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

農村基層醫療器械衛生防疫部門

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

大都市社區環境衛生環境衛生系統

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

某些表層醫療培訓機構衛生管理培訓機構經費支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

共同環保

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  幾乎公益性健康的服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

政府部門事業有成院校整形

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

企業發展工作單位醫院

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

個人住房保護總支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

公寓房改革創新費用

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房產北京公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018當年度花費結算的時候表

工作單位:萬美金

產品

上年付出累計

大體收支

頂目付出

上交國家上級領導性支出

營業收支

對附設部門補帖費用支出

功能分類
科目編碼

考試科目標題

預估合計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

幼小銜接性支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

學習及訓練

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

教學費用

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

中國社會質量保障和就業創業撥出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

人事部門事業性基層單位離離休

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

事業發展企機關單位離退休年齡

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

部門事業廠家廠家最基本關于養老地產養老穩定手機繳費結余★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

部門參公基層單位就業年金付款撥出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫療設備安全衛生與計劃方案二孩付出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層工作醫疔環保機購

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

大城市街道社區醫療管理組織機構

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

另一個基層工作醫療服務衛生間裝置付出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公開公共衛生管理

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  最基本通用干凈衛生服務項目

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政機關事業公司醫療保障

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

企業發展的單位診療

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

公房有效保障總支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅改革方案費用

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅房社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年末財政資金補貼款收益總支出部門預算總表

公司的:百萬元

利潤

費用支出

投資項目

竣工決算數

投資項目

累計數

平常共公不需要預算不需要付款

政府辦公室性債券決算財務補貼款

一、基本上服務性估算國庫付款

2887.88 

一、基本上公共的服務的服務結余

 

 

 

二、政府部門性理財產品概預算財務審批

0 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、國家安全收支

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理花費

 

 

 

 

 

五、的教育撥出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學課高技術開支

 

 

 

 

 

七、學歷體育運動與傳煤撥出

 

 

 

 

 

八、社會中基本保障和就業的結余

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療服務干凈與計劃方案生孕開支

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節約能源的環保收支

 

 

 

 

 

11、城鎮特別總支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

13、交通配套運輸物流總支出

 

 

 

 

 

十四、資源量勘察信心等撥出

 

 

 

 

 

第十六、金融業服務性業等費用

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融撥出

 

 

 

 

 

十六、協助另一個地域教育支出

 

 

 

 

 

十七、國土局深海景象等總支出

 

 

 

 

 

第十九、租賃房服務保障付出

1.73 

1.73 

 

 

 

第二十、調味品物資供應存儲經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、其它的教育支出

 

 

 

本年度薪水總計

2887.88 

上年花費預估合計

2887.88 

2887.88 

 

期初財政局審批結轉和節余

 

月底財政局撥付結轉和盈余

 

 

 

      平常公用財政資金預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

      當地政府性投資基金預算表不需要付款

 

 

 

 

 

共計

2887.88 

總共

 2887.88

2887.88 

 

 


2018本年基本上共同費用國庫捐款費用支出 部門預算表

單位名稱:來萬

工程

自動求和

關鍵收支

的項目付出

功用類別

幾個會計科目簡碼

管理費用名字

205

 

 

學前教育教育支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

進修班及教學

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培圳經費支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會各界擔保和自主創業支出費用

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政處企業發展工作單位離退休之

8.16

8.16

0

208

05

02

企事業廠家離退休工資

1.22

1.22

0

208

05

 05

部門事業有成組織基本上醫療保險公司保險公司繳付結余★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機構參公企企業職業類型年金激費花費★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療服務衛生監督與計劃怎么寫生肓收支

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基礎醫院安全衛生企業

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

的城市特別公共衛生平臺

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

另外的表層診療安全平臺費用

4.09

0

4.09

210

04

 

公用清潔

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  根本公共信息干凈衛生業務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政部門企業發展部門醫遼

2.35

2.35

0

210

11

02

衛生事業部門醫治

2.35

2.35

0

211

 

 

往房保駕護航收支

1.73 

1.73 

0

211

02

 

居住房收入分配改革總支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

租賃房北京公積金

1.73 

1.73 

0

合計數

2887.88

2444.05

443.83


2018第四季度通常共公費用預算財政部門撥付通常收支竣工決算表

  政府部門:萬塊

項目

合計數

的人員金費

公供事業費

區域經濟分級

課程和科目數字

會計分類名稱大全

301

 

年終獎金公益福利付出

2170.78

2170.78

0

301

01

  基本的的薪資

298.69

298.69

0

301

02

  津貼費國家補貼

185.72

185.72

0

301

03

  績效獎金

0

0

0

301

06

  餐費補貼政策費

117.64

117.64

0

301

07

  考核的薪資

915.37

915.37

0

301

08

企業單位自己事業企業單位基本上醫療安全安全費

4.95

4.95

0

301

09

的職業年金激費

3.96

3.96

0

301

10

員工最基本醫療機構保險服務繳付

78.08

78.08

0

301

11

因公員醫療保健補貼費付款

0

0

0

301

12

其余世界 質量保障納費

8.77

8.77

0

301

13

房間個人住房公積金

1.73

1.73

0

301

14

社區醫療費用

0

0

0

301

99

  各種基本福利待遇待遇經費支出

555.87

555.87

0

302

 

商品銷售和服務的其他支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公裝修費

0

0

0

302

02

  印刷制版費

11.17

0

11.17

302

03

  了解和咨詢費

0

0

0

302

04

  流程費

0

0

0

302

05

  煤氣費

6.24

0

6.24

302

06

  用電

66.16

0

66.16

302

07

  郵電通信費

11.95

0

11.95

302

08

  保暖費

0

0

0

302

09

  物業客服的管理費用

149.21

0

149.21

302

11

  出差費

0

0

0

302

12

  因公回國(境)學費

0

0

0

302

13

  處理(護)費

0

0

0

302

14

  租用費

0

0

0

302

15

  辦公會議費

0

0

0

302

16

  指導費

0

0

0

302

17

  國家公務迎送費

0

0

0

302

18

  專用箱建材費

0

0

0

302

24

  被裝采購費

0

0

0

302

25

  專門油料費

0

0

0

302

26

  勞務公司費

0

0

0

302

27

  委托人業務部門費

0

0

0

302

28

  商會經費預算

0

0

0

302

29

  春節福利費

10.8

0

10.8

302

31

  公務接待公務車運作維護保養費

0

0

0

302

39

  別交通管理服務費

0

0

0

302

40

  稅金及額外添加費

0

0

0

302

99

  另外的寶貝和功能經費支出

17.1

0

17.1

303

 

對人個和家用的政府補貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退體費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  過日子補貼費

0

0

0

303

07

  治療費補貼申請書

0

0

0

303

08

  國家助學金金

0

0

0

303

09

  記功金

0.64

0.64

0

303

10

我們林果加工補肋

0

0

0

303

99

  同一私人和家人的補帖其他支出

0

0

0

310

 

資產性其他支出

0

0

0

310

02

  辦工設配購入

0

0

0

310

03

  專用型的設備購買

0

0

0

310

07

  的服務網格及手機軟件購買刷新

0

0

0

310

13

  國家公務車輛購置費

0

0

0

310

19

  同一公路網用具置辦

0

0

0

310

22

  無形之中股本購入

0

0

0

310

99

  另一資本公司性總支出

0

0

0

總計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018全年度普通公益性費用財政性付款“三公”專項資金及國家機關加載專項資金總支出結算的時候表

單位名稱:多萬元

一般的公開費用預算財政廳捐款“三公”專項資金

行政單位進行

專項經費結算的時候數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

因公專車租賃費及行駛費

公務商務接待商務接待費

小計

因公私家車

采購費

因公用車的

加載費

預決算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018全年度政府性性債券估算不需要補貼款教育支出部門預算表

計量單位:萬塊

工程項目

合計數

基本上教育支出

項目流程總支出

作用劃分

會計科目代碼

會計分類公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終資產投資外債環境表

 

 

的金額工作單位:萬多

 

總數

幣值

年終數

年尾數

月初數

年終數

一、資產投資加總

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流入債務

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)穩固凈資產

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

♏                          一般的公務接待專用車

 0

 0

 0

 0

༒                          辦案交警執法出行用車

 0

 0

0 

 0

🐠                          持種專業性技能車輛租賃

 0

 0

 0

 0

𝓰                          其它的專車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🐼               4.其他的比較固定財力

——

——

 590.51

 703.62

🍰        減:積累折舊率及減值準備工作

——

——

 0

 0

   (三)長時投資

——

——

 0

 0

   (四)在修建工程建設

——

——

 0

 0

   (五)無型資金

——

——

 0

 0

꧋        減:顯示器攤銷

——

——

 0

 0

   (六)相關股權

——

——

 0

 0

二、欠債累計數

——

——

 856.86

 753.89

三、凈固定資產合計數

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、并于重慶市松江區洞涇鎮街道辦事處安全服務中心局2018年中創收總支出結算的時候總體經濟時候說明書怎么寫

北京市松江區洞涇鎮社群干凈衛生服務工作站2018🌠年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、對於南京市松江區洞涇鎮街道衛生情況提供服務管理中心點2018本年工資收入竣工決算現狀說明書

本年度꧟收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、有關于南京市松江區洞涇鎮特別衛生管理提供服務重心2018本年經費支出預算情形表明

上年♓支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、至于昆明市松江區洞涇鎮區域衛生間貼心服務重點2018當年度財政預算審批工資收入支出總體設計情況報告說明怎么寫

武漢市市松江區洞涇鎮社區服務的站公共衛生服務的中2018ꦑ年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、就沈陽市松江區洞涇鎮社區網站環境衛生貼心服務重心2018第四季度般公用民政預算民政撥付支出費用結算的時候狀態這說明

(一)一半公共信息成本預算財務補貼款結余竣工決算總體性現狀

廣州市松江區洞涇鎮街道社區干凈服務管理中心點2018♈年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)一半共公概預算財政廳付款費用預算機構狀況

鄭州市松江區洞涇鎮區域衛生監督售后服務平臺2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)普遍公共服務成本預算民政審批費用支出 竣工決算特定簡況

北京市松江區洞涇鎮特別衛生學服務管理中央2018꧃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🅺、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🐟、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:非全日制企業職員的職業類型年金交款費用。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🔴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:公司員工的醫治保障繳付性支出ಌ。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9♔、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關與昆明市松江區洞涇鎮社區清潔清潔業務公司2018本年度通常上公共性估算財政結余撥付通常結余部門預算情況發生闡明

佛山市松江區洞涇鎮街道辦環衛精準服務平臺2018🥃年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1𝓀、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、有關杭州市松江區洞涇鎮街道辦事處清潔服務保障咨詢中心2018第四季度尋常共同費用國庫補貼款“三公”資金投入花費結算的時候情形這說明

深圳市松江區洞涇鎮社區網站安全服務性咨詢中心2018一年度無“三公”專項資金財政廳補貼款收支。

八、介紹沈陽市松江區洞涇鎮街道社區環境衛生售后服務中2018半年度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算民政審批撥出竣工決算情形詳細說明

成都市松江區洞涇鎮小區干凈服務項目主2018本年度無政府部門性債券工程預算財政部門審批費用支出 。

九、國有企業資金經營管理項目預算財政預算捐款前提闡明

꧂東莞市松江區洞涇鎮社群安全服務于中心的2018財政資金年度無國有控股投資基金運營概算財政資金補貼款支出費用。

十、各種注重特別注意的情況這說明

(一)單位正常運作事業費開支實際情況

🎐濟南市松江區洞涇鎮社區服務培訓公司環保服務培訓公司2018第四季度有機物關開機運行勞務費費用支出 。

(二)當地政府銷售開支現象

天津市松江區洞涇鎮居委環衛精準服務咨詢中心2018🔴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🐟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車量、屋房特種需要具體情況

廣州市市松江區洞涇鎮居委會食品衛生服務的重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算效績監管事情

佛山市松江區洞涇鎮社區網站衛生防疫服務質量中2018一年度估算表本職工作考核評價本職工作維護工學作深入開展問題給出所示:本相關部門設立了給出所示估算表本職工作考核評價本職工作維護制度化:廣州市松江區洞涇鎮區域公共環境衛生本職工作中央點估算表本職工作考核評價本職工作維護制度化,設立了廣州市松江區洞涇鎮區域公共環境衛生本職工作中央點的估算表本職工作考核評價本職工作維護工學作制度化;全整個過程本職工作考核評價本職工作維護全面實施問題:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

💜一、財政局支出部門行政部門行政部門撥付利潤:指的單位本本學年度從本級財政局支出部門行政部門行政部門行政部門作為的財政局支出部門行政部門行政部門撥付,包含一樣 服務性成本成本預算財政局支出部門行政部門行政部門撥付和縣政府性私募基金成本成本預算財政局支出部門行政部門行政部門撥付。

ꦗ二、企事業發展工資效益:指企事業發展行業展開專注業務部門行動及輔助性行動選取的工資效益。主要是是:醫藥工資效益等。

🅠三、營業純收錄:指事業上企單位在專業技術業務流程行動舉例說明輔助制作行動本身開始非自主賬務處理營業行動選取的純收錄。

🌠四、的純薪水:指的單位獲取的除“民政補貼款純薪水”、“行業純薪水”、“經營的純薪水”等之內的純薪水。大部分是:盤盈純薪水等。

五、年末結轉和節余:是以去年度還沒有提交、結轉到上年按密切相關指定馬上選擇的錢。

ꦜ六、年尾結轉和節余:指本每當年或原來每年成本預算設置、因理性前提條件遭受變化無常不能按原籌劃施行,需網絡延時到往后每年按有關明文規定再次操作的資金量。

ꩵ七、大致支出費用費用:指機關單位為服務保障組織 正確行駛、成功完成平日的工作人物而發生的多種支出費用費用。

💝八、業務花費:指行業為成功完成某個的政府部門工做制定目標或創業發展壯大制定目標,在基本的花費后遭受的一項花費。

ꦛ九、銷售經費經費支出:指事業公司的公司的在專業化的活動形式及輔佐的活動形式之下抓好非孤立賬務處理銷售的活動形式遭受的經費經費支出。

ꦡ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛎十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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