杭州市松江區新浜鎮小區環境衛生安全服務辦公室點
2018年團隊竣工決算
目 錄
第一名地方 成都市松江區新浜鎮居委衛生防疫安全服務中情況
一、最主要的管理職能
二、部門乃至每一位員工預算公司的定義
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入支出費用部門預算總表
二、個人收入部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、財務審批工資收入結余結算的時候總表
五、基本上通用預算表財政經費支出補貼款經費支出竣工決算表
六、一樣 通用財務預算財務撥付基礎收支部門預算表
七、通常公共信息工程預算財政部門撥付“三公”事業費及政府機關加載事業費其他支出預算表
八、政府機構性新基金成本預算財政性撥付費用支出 預算表
九、基金債務條件表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二部份 動詞描述
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵職能作用
ဣ重慶市松江區新浜鎮特別環境干凈環境衛生間售后產品所局是松江區環境干凈環境衛生間和打算生孕理事會會常見的基層人員醫療保健產品環境干凈環境衛生間裝置。常見工作任務主要職責:承擔風險新浜區縣眾多人民顧客顧客關鍵醫療保健產品售后產品及公共信息環境干凈環境衛生間售后產品。
二、貸款機構配置
✱根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018本年部部門預算表
2018全年度工資收入經費支出預算總表
公司:十萬
收益 |
教育支出 |
||
活動 |
預算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、民政捐款營收 |
2588.98 |
一、普遍共公貼心服務撥出 |
|
這其中:相關部門性債券預算表財政部門捐款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、上一級補貼金純收入 |
176.91 |
三、航空航天收支 |
|
三、事業性收入來源 |
3093.80 |
四、公用設施防護經費支出 |
|
四、銷售使收入 |
|
五、培養經費支出 |
4.87 |
五、附屬醫院企事業單位繳納薪資 |
|
六、地理學新技術性支出 |
|
六、各種凈收入 |
369.34 |
七、古文化體育用品與影視文化收支 |
|
|
|
八、社會上安全保障和自主創業花費 |
322.87 |
|
|
九、衛生事業間衛生間與進度表孕育費用 |
5595.17 |
|
|
十、綠色建筑環保標準費用支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化街道辦事處經費支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
第十五、出行搬家撥出 |
|
|
|
十四、物資地質勘察信息等經費支出 |
|
|
|
十六、商業運作服務質量業等收支 |
|
|
|
十五、財務開支 |
|
|
|
二十七、協助許多省份付出 |
|
|
|
二十、國土局淺海天氣等費用支出 |
|
|
|
19、房間保護其他支出 |
8.61 |
|
|
三十、調味品原材料設備收儲性支出 |
|
|
|
二國慶、另外撥出 |
|
當年度效益累計數 |
6229.03 |
本年度費用累計數 |
5931.52 |
用企事業資金化解收支明細差額 |
|
余額分攤 |
293.23 |
年終結轉和盈余 |
66.04 |
月底結轉和余額 |
70.32 |
累計 |
6295.07 |
總額 |
6295.07 |
2018年終個人收入部門預算表
方:萬多
建設項目 |
上年創收加總 |
財政部門付款利潤 |
上一級補貼申請書收錄 |
衛生事業工資 |
營業個人收入 |
附加公司的上交年收入 |
其它的創收 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教育學校費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教育教學花費 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教學收支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展安全保障和就業機會收支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業機構離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公標準離退休工資 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關參公行業基本的頤養天年保險公司納費費用支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關人事院校角色年金繳納結余 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼健康與記劃生孕費用 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基成醫院安全衛生部門 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社群干凈衛生公司 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其它基本整形干凈衛生結構教育支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本共公衛生間服務項目 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政事務工作組織醫藥 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業組織醫療機構 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房切實保障結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018全年結余竣工決算表
企事業單位:億元
創業項目 |
年初經費支出加總 |
基本性花費 |
樓盤收支 |
繳納上一級撥出 |
經營者費用支出 |
對附屬的單位補貼金收入支出 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育總支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一教導教育支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些學前教育花費 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保駕護航和就業率教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業企業單位離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己公務員名稱離養老 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業院校差不多養老穩定穩定網上繳費總支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門創業院校網絡職業年金繳付收入支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生管理與工作計劃二孩花費 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層診療環境衛生組織 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委衛生學公司 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一面層醫遼環境衛生結構付出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上共公干凈衛生工作 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務人事政府部門醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方社區醫療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間得到保障付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產變革付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018全年民政撥付盈利開支預算總表
機構:萬美元
使收入 |
收入支出 |
||||
內容 |
部門預算數 |
好項目 |
累計數 |
平常公共信息項目預算不需要審批 |
政府機關性基金投資費用不需要撥付 |
一、尋常公共服務預算表財政部門捐款 |
2588.98 |
一、一般的公用設施工作結余 |
|
|
|
二、人民政府性債卷預決算財政性審批 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、通用安全防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培育花費 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、小學科學枝術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育健康與文化收支 |
|
|
|
|
|
八、社交后勤保障和自主創業費用支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療保障衛生防疫與方案生孕收支 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節能公司的環保費用 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設平臺費用 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通物流運輸物流運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探數據信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業樓功能業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、財務經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援其余地性支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源大海形象等性支出 |
|
|
|
|
|
19、商品房確保開支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
三十五、糧油加工工程物資儲備量花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、某些教育支出 |
|
|
|
上年收入水平總金額 |
2588.98 |
當年度付出預估合計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
年終財政局捐款結轉和余額 |
|
年底國庫撥付結轉和節余 |
|
|
|
一樣公開估算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
🗹 政府機關性股票基金不需要預算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
2588.98 |
合計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018當年度一樣公開財政局預算財政局審批開支竣工決算表
企業:百萬元
項目 |
預估合計 |
一般收入支出 |
新項目經費支出 |
|||
職能歸類 幾個會計科目打碼 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育開支 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
許多基礎教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
任何教育輔導結余 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會中保險和就業的結余 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性機關單位離提前退休 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
企企事業企業企事業企業大多醫療人壽保險人壽保險納費撥出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的參公公司的行業年金納費經費支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
整形衛生情況與進度表懷孕性支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
底層社區醫療干凈衛生組織 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社群干凈中介機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
其它的基層員工醫療構造衛生管理構造教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
服務性衛生情況 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
大致公共貼心服務食品衛生貼心服務 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業政府部門醫療器械 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業單位整形 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
住宅房保證結余 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革支出費用 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
累計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018財政局年度總體公共性財政局預算財政局補貼款總體費用結算的時候表
單位名稱:億元
創業項目 |
合計數 |
人群專項經費 |
公用設施專項經費 |
||
經濟能力總類 項目簡碼 |
考試科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪好處性支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
基礎月工資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
考核的薪資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機關人事廠家人事廠家常規關于養老地產養老保險行業費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
工作年金付費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
企業職工主要社區社會醫療保險公司納費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會中保險交款 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
的底薪福利微信其他支出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
各種商品和功能收入支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值續費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型建筑管理費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
因公車輛使用作業服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多公共交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的寶貝和產品付出 |
|
|
|
303 |
|
對小編和家人的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們種植業生產方式貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
同一一個人和家里的補助費花費 |
|
|
|
310 |
|
資源性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓裝置新購 |
|
|
|
310 |
03 |
使用儀器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息手機網絡及APP置辦不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個流量工貝新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他金融資本性費用支出 |
|
|
|
累計數 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018全年度普通服務性預算表國庫審批“三公”勞務費及政府部門運作勞務費教育支出竣工決算表
行業:萬多
一樣 公益性項目預算財政預算補貼款“三公”經費預算 |
機關單位執行 費用結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
國家公務用車的采購及作業費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公租車 添置費 |
公務接待出行 工作費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度目標政府機構性債卷工程預算財政局補貼款其他支出預算表
公司:70萬
創業項目 |
預估合計 |
基本性花費 |
品牌總支出 |
|||
效果區分 課目識別碼 |
考試科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度房產流動負債癥狀表 |
||||
|
|
限額機關單位:十萬 |
||
|
個數 |
作用 |
||
月初數 |
年底數 |
月初數 |
年初數 |
|
一、資本累計數 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流動量金融資產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
൲ 應該公務接待租車 |
|
|
|
|
𒊎 交通執法值崗車輛使用 |
|
|
|
|
🦹 特殊工種工程專業技巧私車 |
|
|
|
|
🐼 其余用車的 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
♛ 4.其它穩固財產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
ܫ 減:加權平均折舊率及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約債務 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🐠 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于鄭州市松江區新浜鎮社群環保服務質量咨詢中心2018年終薪水費用支出 竣工決算總體設計狀況這說明
天津市松江區新浜鎮區域清潔服務管理中心局2018🐷年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🌜使利潤提高重點是民政活動使利潤提高或是填寫保險銷售使利潤提高等產生;費用納入支出 提高重點是民政活動費用納入支出 提高或是保險銷售使利潤提高一起產生共用預備費有效提高等。
二、有關于蘇州市松江區新浜鎮平臺衛生防疫服務于中心的2018全年度收益竣工決算現象描述
年初꧙收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、就南京市松江區新浜鎮區域清潔衛生服務核心2018年教育支出部門預算情形原因分析
當年度🍰支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、關與佛山市松江區新浜鎮居委會安全提供服務服務辦公室2018年民政補貼款工資收入支出費用整體原因代表
滬市松江區新浜鎮街道辦干凈貼心服務服務辦公室2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018𓃲年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、光于傷害市松江區新浜鎮街道辦安全衛生產品重心2018年中一樣 公用設施概算國庫捐款撥出部門預算情況反映
(一)普通公開工程預算財政資金審批費用支出 部門預算綜合情形
杭州市松江區新浜鎮社區網站衛生學服務性機構2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🔥主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)基本上公眾費用財政預算捐款付出竣工決算形式實際情況
傷害市松江區新浜鎮居委會清潔貼心服務公司2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)大部分公共性工程預算財政預算補貼款總支出結算的時候按照實際情況
天津市松江區新浜鎮居委衛生情況提供服務管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1ﷺ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、關羽深圳市松江區新浜鎮居委會安全保障中心的2018月度通常現象公用工程預算民政補貼款基本的開支結算的時候現象闡明
北京市松江區新浜鎮街道辦衛生情況工作心中2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1𝓰、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🥃七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
沈陽市松江區新浜鎮平臺衛生防疫的服務核心2018年無“三公”費用財政廳付款收入支出。
八、觀于鄭州市松江區新浜鎮社區業務站干凈業務主2018月度政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政撥出審批撥出部門預算狀況講解
杭州市松江區新浜鎮小區公共衛生服務學校2018全年度無鎮政府性新基金估算財政資金付款經費支出。
九、國企股權投資管理預決算財務補貼款狀況詳細說明
鄭州市松江區新浜鎮區域環衛服務培訓中心點2018年終無國有企業資源經營者工程預算民政審批收支。
十、的很重要重大事項的具體情況描述
(一)行政機關啟動費用其他支出條件
天津市松江區新浜鎮街道環境衛生精準服務學校2018全年度硅酸關加載預備費開支。
(二)人民政府采購項目流程教育支出實際情況
西安市松江區新浜鎮小區環保售后服務部局2018ﷺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🌠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)此車、房層特異占情況發生
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評工作事情
📖上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🎃一、國庫撥付創收:指企事業單位上第四季度從本級國庫監管部門作為的國庫撥付,還包括正常通用預決算國庫撥付和縣政府性債卷預決算國庫撥付。
ꩵ二、創業個人納入:指創業企業單位落實職業服務行動還有鋪助行動選取的個人納入。包括是:醫療設備個人納入。
🦄三、營運工資年收入:指衛生事業部門在專業技術業務范圍話動以及助手話動除此之外開展調研非經濟獨立結轉營運話動達到的工資年收入。
🌜四、任何凈個人薪水:指公司的作為的除“財政支出撥付凈個人薪水”、“人事凈個人薪水”、“操作凈個人薪水”等任何的凈個人薪水。包括是:營養體驗凈個人薪水、有價肺炎疫苗凈個人薪水等。
五、年終結轉和盈余:意指上一年度暫時無法順利完成、結轉到當年度按相關的規范仍然便用的資源。
🐈六、月底結轉和余額:指當季度或之前本年項目預算按排、因事實水平造成變動沒有按原記劃執行,需網絡延遲到后本年按有關相關規定延續操作的本金。
🅘七、最基本性支出費用:指部門為保障措施機購很正常在運轉、實現平時做工作每日任務而發生的哪項性支出費用。
🦩八、樓盤教育收支:指機關單位為做完相關的財政工做任務或自己事業的發展要求,在差不多教育收支本身遭受的各類教育收支。
🎃九、開費用撥出 :指事業上標準在正規主題運動及輔助主題運動本身開展業務非獨有分攤開主題運動會出現的費用撥出 。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦯ五一、企視野部門自動運行勞務費成本預算:指財政廳部門和參照物公務接待員法服務管理的視野部門選用普遍共用成本預算財政廳付款擬定的基本性收入性支出中的此外生活中共用勞務費成本預算收入性支出。