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2019年決算信息公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 發表日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區有精神清潔中心的

2019全年度部門預算

 


目  錄

 

一、部件 成都市松江區心情干凈中情況

一、常見崗位職責

二、構造軟件設置

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表

一、凈收入撥出預算總表

二、薪資結算的時候表

三、撥出竣工決算表

四、財政局撥付使收入其他支出竣工決算總表

五、一樣 共同預算表不需要撥付費用預算表

六、一般來說服務性預竣工決算財政部門付款大體收支竣工決算表

七、一半通用概算財政部門付款“三公”專項接待費及市直機關啟動專項接待費撥出部門預算表

八、鎮政府性股權基金概算財政支出費用付款支出費用結算的時候表

九、資源流動負債情況報告表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明

第四步地方 動詞解說


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、首要職能作用

ﷺ蘇州市松江區奉獻意志實質力量食品環衛咨詢中心是奉獻意志實質力量食品環衛科室醫療機構,常見主要從事奉獻意志實質力量病的職業 、奉獻意志實質力量復原的職業 、居委會治理的職業 、藥學實驗實驗心理狀態的職業 的珍斷中藥控制;麻醉藥科(限改進處理電全身抽搐中藥控制);分子生物學研究定期檢查科:藥學實驗實驗體液、鮮血的職業 、藥學實驗實驗微菌群學的職業 、藥學實驗實驗催化定期檢查的職業 、藥學實驗實驗免役、血清學的職業 ;分子生物學研究影象科等珍斷的職業 ;安全服務于根本宗旨是盡心盡職盡責為我區各村鎮的奉獻意志實質力量我們者安全服務于,作到馬上中藥控制,搞好可以防止感染,建立完善統計數據工作的。

二、醫療機構配置

根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個獨立設置組織 ,以及:辦公區室、綜合保障機制科、醫政科、保護部、治療科、會計科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表

2019年收錄付出結算的時候總表

方:多萬元

創收

花費

創業項目

竣工決算數

投資項目

預算數

一、普遍共同工程預算財政廳撥付納入

3836.70

一、尋常公用服務質量支出費用

 

二、國家性債券工程預算國庫付款收錄

 

二、外交關系性支出

 

三、上司經濟補貼個人收入

 

三、中國國防經費支出

 

四、事業上的年收入

4843.49

四、公開安全可靠其他支出

 

五、企業經營使收入

 

五、培養費用支出

 

六、附屬醫院企事業單位上交國家凈收入

 

六、地理學工藝花費

 

七、其他利潤

572.64

七、文化產業游玩體育教育與影視文化付出

 

 

 

八、社會的保險和就業形勢其他支出

711.91

 

 

九、清潔營養支出費用

6848.58

 

 

十、工業節能節能支出費用

 

 

 

國慶、新農村社區居委會總支出

 

 

 

12、畜牧業水收支

 

 

 

第十五、城市交通綜合管理收支

 

 

 

十四、教育資源勘察企業信息等結余

 

 

 

十六、企業提供流通業等付出

 

 

 

16、風險管控撥出

 

 

 

二十七、協助其他東南部費用支出

 

 

 

18、自然環境資原海洋環境氣象站等費用支出

 

 

 

19、公寓房維護收入支出

69.10

 

 

三十、油糧物品產出總支出

 

 

 

二11、洪澇防冶及應急方案管理工作開支

 

 

 

二十三、一些費用

 

年初使收入加總

9252.83

當年度教育支出預估合計

7629.59

用衛生事業私募基金掩蓋結余差額

 

余額合理安排

1378.04

今年初結轉和盈余

412.48

歲末結轉和余額

657.68

總共

9665.31

共計

9665.31


2019半年度收益預算表

基層單位:上萬元

新項目

上年年收入累計

國庫捐款收入來源

上一級津貼創收

事業收入來源

加盟薪資

附設企事業單位上交國家薪資收入

的薪資收入

功能分類
科目編碼

會計科目名稱

累計

9252.83 

3836.70 

 

4843.49 

 

 

572.64 

208

 

 

社會各界確保和就業的教育支出

711.91 

711.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟視野標準離退居二線

711.91 

711.91 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心方離提前退休

31.14

31.14

 

 

 

 

 

208

05

05

組織企業發展組織基本的關于養老地產養老人壽保險付費收支

486.26 

486.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

公司事業發展公司職業角色年金付款總支出

194.51 

194.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫衛生支出費用

8471.82 

3055.69 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

 

私立青島博士整形醫院醫院

8051.25 

2635.12 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

05

奉獻精神病青島博士整形醫院醫院

8037.50 

2621.37 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

99

各種私立醫院醫生費用

13.75

13.75

 

 

 

 

 

210

04

 

公用衛生管理

189.60

189.60

 

 

 

 

 

210

04

09

重大安全事故公眾衛生間自查自糾

169.6

169.6

 

 

 

 

 

210

04

10

時間報告公眾環衛時間應激解決

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟視野企業單位醫遼

230.97

230.97

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性方整形

230.97

230.97

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障措施支出費用

69.10

69.10

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草其他支出

69.10

69.10

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

69.10

69.10

 

 

 

 

 


2019年度目標經費支出部門預算表

單位名稱:億元

投資項目

年初費用支出 合計數

主要花費

內容付出

繳納上家花費

運作總支出

對其他企事業單位補貼政策教育支出

功能分類
科目編碼

課程和科目分類

預估合計

7629.59 

6993.28 

636.31 

 

 

 

208

 

 

市場經濟有效保障和工作支出費用

711.91 

711.91 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門參公計量單位離退休之

711.91 

711.91 

 

 

 

 

208

05

02

參公企業單位離養老

31.14 

31.14 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門參公公司的基本的社會養老人身險人身險交款經費支出

486.26 

486.26 

 

 

 

 

208

05

06

行政廠家參公廠家工作年金繳納費用支出費用

194.51 

194.51 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生身體健康費用支出

6848.58 

6212.27 

636.31 

 

 

 

210

02

 

公立學校門診

6445.82 

5981.30 

464.52 

 

 

 

210

02

05

精神什么病診所

6432.07

5981.30

450.77

 

 

 

210

02

99

的私立醫院開支

13.75

 

13.75

 

 

 

210

04

 

服務性環衛

171.79

 

171.79

 

 

 

210

04

09

重大安全事故服務性環境衛生專向

141.50

 

141.50

 

 

 

210

04

10

發生意外公益性干凈新聞緊急救援進行處理

30.29

 

30.29

 

 

 

210

11

 

行政事務人事組織醫療保障

230.97

230.97

 

 

 

 

210

11

02

事業心機構診療

230.97

230.97

 

 

 

 

221

 

 

房產保障機制費用支出

69.10

69.10

 

 

 

 

221

02

 

住宅體制改革付出

69.10

69.10

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

69.10

69.10

 

 

 

 

 


2019年末不需要補貼款營收結余預算總表

方:十萬

年收入

付出

好項目

部門預算數

工作

累計

通常公益性概算財政預算付款

市政府性投資基金財政預算預算財政預算審批

一、普通共公工程預算不需要補貼款

3836.70 

一、一樣 通用安全服務經費支出

 

 

 

二、政府機關性債券費用預算民政審批

 

二、國際關系經費支出

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全性支出費用

 

 

 

 

 

五、教育輔導結余

 

 

 

 

 

六、科學實驗水平費用支出

 

 

 

 

 

七、人文度假旅游體育運動與新傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、社會生活維護和求業性支出

711.91

711.91

 

 

 

九、環衛建康結余

2821.94

2821.94

 

 

 

十、節能公司環境保護教育支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化小區支出費用

 

 

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

 

 

十四、交通及運輸及運輸開支

 

 

 

 

 

十四、資源性勘測問題等撥出

 

 

 

 

 

15、企業保障業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融資本收入支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶任何沿海地區教育支出

 

 

 

 

 

十九、肯定成本浮游生物氣象學等花費

 

 

 

 

 

第十九、公房質量保障性支出

 69.10

69.10 

 

 

 

二十二、油糧原材料設備收儲教育支出

 

 

 

 

 

二11、洪澇預治及應急救援標準化管理付出

 

 

 

 

 

二12、某個撥出

 

 

 

當年度凈收入合計數

3836.70 

當年度總支出合計數

3602.95 

3602.95 

 

今年初財政資金捐款結轉和節余

301.78 

年終財政部門捐款結轉和盈余

535.53 

535.53 

 

一、通常公用工程預算國庫付款

301.78 

 

 

 

 

二、市政府性基金投資決算財政支出審批

 

 

 

 

 

累計

4138.48 

總額

 4138.48

 4138.48

 

 


2019一年度普遍共同概預算財政廳補貼款性支出部門預算表

部門:百萬元

新項目

總金額

大體教育支出

大型項目花費

性能分為

課程編寫代碼

會計科目英文名稱

208

 

 

社會各界后勤保障和出去上班開支

711.91

711.91

 

208

05

 

行政管理參公公司的離養老金

711.91

711.91

 

208

05

02

工作企業離退休工資

31.14

31.14

 

208

05

05

政府機關工作部門通常社會社保費金繳納費用付出

486.26

486.26

 

208

05

06

企事業上的企業事業上的企業職業類型年金付款教育支出

194.51

194.51

 

210

 

 

環保健康的其他支出

2821.94

2206.58

615.36

210

02

 

公立學校青島博士整形醫院醫院

2419.18

1975.61

443.57

210

02

05

精神抖擻病醫療

2405.43

1975.61

429.82

210

02

99

另一個公辦診所收支

13.75

 

13.75

210

04

 

公益性衛生學

171.79

 

171.79

210

04

09

重要公共服務食品衛生專業

141.50

 

141.50

210

04

10

病發共同衛生學的事件作為應急的辦理

30.29

 

30.29

210

11

 

行政訴訟人事政府部門醫治

230.97

230.97

 

210

11

02

事業性標準整形

230.97

230.97

 

221

 

 

往房切實保障其他支出

69.10

69.10

 

221

02

 

房屋體制改革撥出

69.10

69.10

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

69.10

69.10

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

3602.95

2987.59

615.36

 


2019第四季度正常公開不需要預算不需要捐款關鍵教育支出預算表

  標準:萬元左右

樓盤

自動求和

師專項資金

公供專項經費

生活區分

項目代碼

課程和科目命名

301

 

基本工資春節福利結余

2956.45

2956.45

 

301

01

  主要的薪資

374.48

374.48

 

301

02

  補貼費補貼費

180.50

180.50

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  工作餐政府補貼費

 

 

 

301

07

  考核公司

1420.63

1420.63

 

301

08

企業企業發展企業根本給養老保費納費

486.26

486.26

 

301

09

事業年金交費

194.51

194.51

 

301

10

企業職員通常醫療設備安全納費

230.97

230.97

 

301

11

公務接待員醫療保障津貼網上繳費

 

 

 

301

12

其它當今社會保險繳納

 

 

 

301

13

往房個人住房公積金

69.10

69.10

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  的年終獎金獎勵付出

 

 

 

302

 

寶貝和服務于收支

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業安全承包費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

 

 

 

302

18

  專屬成本費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  使用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托代為業務流程費

 

 

 

302

28

  總工會費用

 

 

 

302

29

  發福利費

31.14

 

31.14

302

31

  公務接待私車進行保障費

 

 

 

302

39

  各種交通管理加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及增加花銷

 

 

 

302

99

  相關商品信息和功能收支

 

 

 

303

 

對自己的和家里的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼申請書

 

 

 

303

07

  治療費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

我們林果業產量貼補

 

 

 

303

99

  各種對私人什么是家庭生活的補帖

 

 

 

310

 

投資基金性結余

 

 

 

310

02

  辦公樓系統折舊費

 

 

 

310

03

  用生產設備租賃費

 

 

 

310

07

  內容網洛及應用置辦發布

 

 

 

310

13

  因公私車新購

 

 

 

310

19

  另外交通費的工具新購

 

 

 

310

21

  藏品和擺放品添置

 

 

 

310

22

  無形之中凈資產采購

 

 

 

310

99

  其它投資基金性開支

 

 

 

預估合計

2987.59

2956.45

31.14

 


2019季度尋常公共服務成本預算不需要捐款“三公”預備費及行政單位運動預備費撥出竣工決算表

機構:W

應該服務性決算財政局補貼款“三公”費用

單位進行

金費部門預算數

總金額

因公回國

(境)費

公務活動出行新購及啟用費

因公接侍費

小計

公務活動專車

租賃費費

因公用車的

作業費

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

成本預算數

預算數

費用預算數

預算數

決算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💦注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 

 


2019月度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局付款收支竣工決算表

機關單位:萬元左右

頂目

累計數

大多付出

工程付出

性能類別

課程和科目數字

項目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終財力過負債的時候表

 

 

標準行業:萬美金

 

總量

總價值

期初數

年尾數

年終數

半年度數

一、資產投資自動求和

——

——

6290.93

7420.75

   (一)移動財力

——

——

3429.65

4613.19

   (二)統一債務

——

——

5981.57

6177.87

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

🧸                2.統一設備(臺/套/輛)

1073

1185

1169.35

1266.31

🐻                     在這當中:(1)設備(輛)

 2

2 

 68.78

68.78

🦩                                 似的因公專車

 

 

 

 

𒆙                                 綜合執法執勤點專用車

 

 

 

 

🎃                                 特類專業的技能私家車

 

 

 

 

🙈                                 另外用車的

 2

2 

68.78 

68.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 1171

1150 

1485.46

1574.96

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 2

 2

262.15

262.15

♐               4.某個放置資產投資

——

——

280.64

290.48

ꦛ        減:累積固定資產折舊及減值需要準備

——

——

3123.00

3422.75

   (三)繼續控股權投資者

——

——

 

 

   (四)長期性國債創業

——

——

 

 

   (五)在建項目水利工程

——

——

 2.71

2.71

   (六)隱形股權

——

——

 

50.15

ꦡ        減:累加攤銷

——

——

 

0.42

   (七)一些債務

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

450.87

481.12

三、凈股本累計

——

——

5840.06

6939.63

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明

 

一、介紹武漢市松江區進取精神安全衛生咨詢中心2019一年度納入經費支出竣工決算綜合條件這說明

重慶市松江區心情公共衛生管理中心2019ꦜ年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。

二、至于東莞市松江區精力衛生情況中2019財政年度盈利預算環境申請報告

本年度𒈔收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。

三、關羽南京市松江區精神上的清潔公司2019半年度教育支出預算具體情況介紹

當年度🦩支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。

四、就重慶市松江區進取精神干凈中2019年不需要付款工資付出基本情況下這說明

昆明市松江區精神什么衛生間中心站2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。

五、關于幼兒園鄭州市松江區精力衛生監督基地2019半年度一樣 公用費用財政部門撥付教育支出部門預算癥狀這說明

(一)一般的公共服務概算財政廳補貼款開支結算的時候整體情況發生

南京市松江區精神上的環保中心站2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。

(二)一般來說通用項目預算財政性捐款結余結算的時候組成情況報告

杭州市松江區精氣神清潔衛生學校2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.

(三)一樣 公共信息預算表財務撥付撥出竣工決算實際上的情況

蘇州市松江區心情安全學校2019✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。

2🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。

3ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。

4、衛生間身體健康撥出費用(類)私立專科醫療機構(款)精神是什么病專科醫療機構(項)主要是用來:職教職工的底薪福利福利撥出費用、物品保障撥出費用、撫恤金、辦公裝修及醫療器械設備置辦、ಞ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

5🐈、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。

6🅘、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。

7🌠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。

8ꦓ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。

9𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。

六、對于鄭州市松江區心情干凈衛生基地2019全年通常事情公用設施估算財政預算審批大體收支預算事情講解

蘇州市松江區心理環衛中心的2019𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:

1☂、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金

2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。

七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政廳補貼款經費支出部門預算整體環境這說明。

廣州市松江區精神實質安全中2019半年度無“三公”資金投入財政局審批總支出。

(二)“三公”接待費不需要撥付結余預算按照情況表明。

沈陽市松江區思想干凈學校2019年末無“三公”專項經費財政預算撥付費用。

八、光于成都市市松江區精神狀態清潔衛生中心點2019全年度國家性基金投資項目預算國庫補貼款花費部門預算前提說

西安市松江區精神上的衛生防疫中央2019年末無縣政府性股權基金概預算財政局審批花費。

九、國有企業資本投資加盟概算不需要撥付條件表明

佛山市市松江區精神實質衛生間中心點2019年中無國有企業資本經營的項目預算財政廳捐款總支出。

十、同一更重要現象證明的現象證明

(一)工商登記電腦運行專項資金教育支出情況下

昆明市松江區的精神公共衛生中心站2019本年度有機關程序運行經費性支出性支出。

(二)相關部門進貨教育支出時候

北京市松江區意志衛生學中間2019🎶年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。

 

(三)貨車、樓房比較特殊被占現象

上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考核管控具體情況

ꦏ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了《松江區神經衛生安全工作管理中央預決算安全工作管理無法》、建立品牌進行建議、規范了品牌核準工作流程;全方式績效評價安全工作管理進行事情♔:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🤡一、民政捐款利潤:指廠家當年終度從本級民政部分得到的民政捐款,有普通共公工程決算民政捐款和政府辦公室性股權基金工程決算民政捐款。

二、行業發展收益:指行業發展院校進行職業 業務量話動和其氧化硅話動獲得的收益。通常是:醫治收益等。

💯三、合作經營的收益:指自己事業標準在專業性行業生活非常輔助生活外推進非自由核算成本合作經營的生活贏得的收益。

𝄹四、一些盈利水平:指的單位授予的除“財政廳付款盈利水平”、“事業單位盈利水平”、“開盈利水平”等意外的盈利水平。最主要的是:餐廳盈利水平、年利率盈利水平等。

五、年終結轉和余額:是以去年度還達成、結轉到上年按關以規則立即操作的金額。

😼六、年初結轉和節余:指當財政本年度目標度或十年前財政本年度目標費用預算規劃、因理性必備條件突發影響無法按原進度表施實,需網絡延時到今后財政本年度目標按有關的信息相關規定再繼續用的現金。

七、關鍵付出:指工作的單位為后勤保障培訓機構常見旋轉、搞定日常工作的工作的級任務而發生的基本付出。

🍎八、運作費用:指機關單位為來完成特殊的行政處運作釣魚任務或事業成長 最終目標,在最基本費用除此之外發生的每一項費用。

𓆉九、加盟管理收支:指企業發展的單位在專科營銷行為及輔助性營銷行為本身組織開展非經濟獨立核算成本加盟管理營銷行為出現的收支。

ꩵ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌱11、財務工作院校進行專項資金:指財務工作院校和操作公務活動員法服務管理的行業工作院校操作尋常通用估算財務付款合理安排的幾乎支出費用費用中的每天的公共專項資金支出費用費用。

 

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