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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發表的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區九亭三甲醫院

2018全年行政部門竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第二部門 西安市市松江區九亭機構簡介

一、最主要的主要職責

二、政府部門部門預算廠家結構

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、純收入教育支出預算總表

二、納入竣工決算表

三、總支出竣工決算表

四、財政廳審批凈收入收支部門預算總表

五、正常公益性費用財政資金捐款撥出竣工決算表

六、通常公共服務成本預算財政資金審批根本費用部門預算表

七、一半公益性估算財政廳補貼款“三公”資金及機構操作資金收支預算表

八、政府機關性理財產品估算財政開支撥付開支結算的時候表

九、債務過負債的具體記錄表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第二局部 代詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、核心職能作用

🦩九亭機構基本制造九亭鎮及外面地區劃分市民應用性性醫學清潔管理業務及緊急預防共同清潔管理緊急預防、醫學救護和婦幼保健按摩等任務,并可科學合理發展四層次分醫學業務。

二、系統設計

給出上面責職,武漢市松江區ꦗ九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018財政年度純收入撥出部門預算總表

工作單位:千元

薪資收入

支出費用

內容

竣工決算數

品牌

竣工決算數

一、財政局審批工資

5560.63

一、常見共同功能總支出

 

  至少:相關部門性股權基金成本預算財政局捐款

1692.51

二、國際關系花費

 

二、上級部門補助金工資

 

三、飲水機性支出

 

三、工作收錄

13992.62

四、公用設施安全性結余

 

四、銷售個人收入

 

五、幼小銜接總支出

0.98

五、附屬公司上交工資

 

六、科學合理工藝性支出

 

六、其它個人收入

80.73

七、歷史文化體育運動與新傳媒性支出

 

 

 

八、市場得到保障和就業問題撥出

261.58

 

 

九、醫用清潔衛生與計劃表生肓花費

17902.04

 

 

十、高效環保型付出

 

 

 

五一、城鄉一體化平臺花費

1692.35

 

 

12、畜牧業水其他支出

 

 

 

十五、交通管理配送費用支出

 

 

 

十四、產品探礦圖片信息等撥出

 

 

 

第十五、商業地產服務于業等教育支出

 

 

 

16、財務其他支出

 

 

 

十六、經濟援助一些地域撥出

 

 

 

十九、國土資源海洋資源景象等花費

 

 

 

十八、居住房服務經費支出

28.61

 

 

第二十、油糧原材料設備保障收入支出

 

 

 

二11、某些收支

 

上年個人收入累計

19633.98

本年度付出總計

19885.56

用事業單位股權基金補回結余差額

262.84

余額重新分配

 

本年結轉和盈余

272.99

歲末結轉和節余

284.25

總結

20169.81

總共

20169.81


2018季度工資部門預算表

工作單位:余萬元

建設項目

本年度年收入累計數

財政部門撥付薪資收入

上司補助款效益

衛生事業營收

經營者工資收入

復屬企業上交利潤

另外收益

功能分類
科目編碼

專業科目稱謂

自動求和

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

市場經濟切實保障和人才需求支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業上企企業離退職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業工作單位關鍵關于養老地產養老保費繳納付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關自己事業公司的職業類型年金激費收支

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環衛與記劃懷孕其他支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公力醫生

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

總體寵物醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

的私立醫院門診結余

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政人事政府部門醫藥

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性工作單位醫療保障

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018月度效益預算表

政府部門:萬的大寫

該項目

年初收錄合計數

財政廳撥付利潤

上級部門補貼申請書收入來源

衛生事業工資收入

運作營收

附屬企事業單位繳納收入水平

其他的利潤

功能分類
科目編碼

科目必分類

總計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城市社群費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

都市基礎框架公用設施智能化費及相關聯專頂資產收益籌劃的教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

任何大城市框架建筑設施一起費配備的撥出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房確保費用

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新收支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度經費支出預算表

標準:多萬元

該項目

本年度結余總金額

基礎性支出

產品撥出

上交上一級費用

企業經營開支

對附屬醫院公司的津貼費用

功能分類
科目編碼

課程和科目公司名稱

總金額

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教肓其他支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

別基礎教育費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

別文化藝術培訓花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

世界 服務保障和就業前景總支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門企業機關單位離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關自己事業標準首要頤養保險金繳納開支

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

企自己事業部門自己事業部門職業化年金繳付總支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

治療公共衛生與進度表生二胎收入支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公力醫院門診

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

結合寵物醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其它醫門診教育支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018財政年度支出費用預算表

公司的:億元

業務

年初總支出預估合計

基礎撥出

項目付出

繳納上一級教育支出

加盟費用

對加盟政府部門補助款開支

功能分類
科目編碼

學科分類

總金額

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公標準醫療保健

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

行業行業醫療衛生

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民片區開支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

成市框架生活設施整套搭配費及表示專業借債薪水具體安排的收入支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另外城市地區基本條件場地設施整套搭配費安裝的其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房屋有效保障了經費支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改草撥出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018當年度財政性捐款收入水平教育支出部門預算總表

廠家:萬余元

凈收入

花費

樓盤

結算的時候數

工程項目

預估合計

大部分公共性費用財政局審批

政府機構性新基金成本預算財政支出捐款

一、常見公益性費用預算財務審批

3868.12 

一、一般的公共信息提供服務收支

 

 

 

二、市政府性債券財政部門預算財政部門補貼款

1692.51 

二、外交活動付出

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、通用健康安全其他支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接結余

0.98 

0.98 

 

 

 

六、生物學枝術收入支出

 

 

 

 

 

七、技術 體育競技與傳媒業花費

 

 

 

 

 

八、社會上確保和就業機會性支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療保健衛生監督與計劃書養育花費

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、綠色建筑健康其他支出

 

 

 

 

 

11、新農村小區花費

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

 

 

十四、出行運載性支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源地質勘察短信等花費

 

 

 

 

 

十八、商業樓服務于業等收支

 

 

 

 

 

第十五、科技金融其他支出

 

 

 

 

 

十二、救助某些區縣費用支出

 

 

 

 

 

十九、土地浮游生物氣象站等總支出

 

 

 

 

 

十八、商品房服務花費

 28.61

28.61 

 

 

 

二十五、糧油食品防汛物資產出撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它總支出

 

 

 

當年度工資收入累計

5560.63 

上年費用支出 合計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年終財政部門撥付結轉和節余

264.40 

歲末財政資金撥付結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      基本上公用費用不需要捐款

200.98 

 

 

 

 

      市政府性新基金工程預算財務補貼款

63.42 

 

 

 

 

累計

5825.03 

合計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年中常見共公預算表財政資金審批費用支出 結算的時候表

企事業單位:余萬元

樓盤

累計數

基本的花費

品牌撥出

模塊幾大類

專業科目商品代碼

題目種類

205

 

 

教學結余

0.98

 

0.98

205

99

 

各種培訓費用

0.98

 

0.98

205

99

99

其余幼兒教育性支出

0.98

 

0.98

208

 

 

市場的保障和求業其他支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

財政事業有成院校離退休之

261.58

261.58

 

208

05

05 

企機關事業單位教育事業企機關事業單位最基本關于養老地產社保費服務交款支出費用

228.88

228.88

 

208

05

06

市直機關企業發展企公務員事業年金交費性支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療管理衛生學與規劃養育收支

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

市立醫院醫生

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜上診所

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

的名辦機構收入支出

1.79

 

1.79

210

11

 

財政事業部門醫療服務

38.82

38.82

 

210

11

02

教育事業部門醫療器械

38.82

38.82

 

221

 

 

住宅房維護花費

28.61

28.61

 

221

02

 

公房行政體制改革收入支出

28.61

28.61

 

221

02

01

居住房北京公積金

28.61

28.61

 

合計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年中一半通用費用財政預算審批關鍵性支出部門預算表

  機構:萬是

品牌

預估合計

人士資金投入

公共專項經費

資金進行分類

專業科目編號

學科名稱

301

 

公司優惠撥出

2921.38

2921.38

 

301

01

  幾乎的薪資

522.38

522.38

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

360.90

360.90

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

 

 

 

301

07

  考核月工資

1709.09

1709.09

 

301

08

企人事方人事方根本養老院保費用費

228.88

228.88

 

301

09

網絡職業年金付款

32.70

32.70

 

301

10

人通常社區醫療保障付費

38.82

38.82

 

301

11

因公員醫院補貼費激費

 

 

 

301

12

一些當今社會得到保障繳納費用

 

 

 

301

13

往房住房基金

28.61

28.61

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其它的年薪有福利費用

 

 

 

302

 

進口商品和服務性花費

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)管理費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  通用型原成本費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  轉用燃油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  協助金融產品費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  公務活動租車行駛服務器維護費

 

 

 

302

39

  某些公路交通材料費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除花銷

 

 

 

302

99

  其他的進口商品和售后服務收支

 

 

 

303

 

對個體和家廷的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助金

 

 

 

303

07

  整形費津貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

一個人林果的生產國家補貼

 

 

 

303

99

  的個和家中的補貼申請書收入支出

 

 

 

310

 

投資者性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公室設配購置費

 

 

 

310

03

  專屬產品購入

 

 

 

310

07

  信心網咯及電腦軟件采購游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待買車購置費

 

 

 

310

19

  一些客運方法添置

 

 

 

310

22

  神圣資金租賃費

 

 

 

310

99

  另一資本投資性經費支出

 

 

 

預估合計

2921.38

2921.38

 

 


2018財政費用年度普通公共性工程預算財政費用審批“三公”費用及危險機關電腦運行費用費用預算表

單位名稱:萬多

正常公開財政廳預算財政廳捐款“三公”經費預算

市直機關自動運行

經費預算竣工決算數

累計

因公出境

(境)費

國家公務車輛購入及運作費

因公服務費

小計

公務接待租車

置辦費

公務接待租車

加載費

成本預算數

預算數

費用預算數

預算數

決算數

結算的時候數

決算數

預算數

費用數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018第四季度部門性新基金概預算財務撥付費用支出 結算的時候表

單位名稱:千元

工作

加總

主要支出費用

新項目付出

職能劃分類別

項目商品編號

課程和科目分類

212

 

 

城鄉居民小區教育支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

大城市理論知識基礎產業生活配套費及相對專項督查公司債務納入合理安排的費用

1692.35

 

1692.35

212

13

99

另外的成市理論知識建筑設施配備費制定的教育支出

1692.35

 

1692.35

總計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度股本負債率前提表

 

 

累計額公司:萬元左右

 

數量

使用價值

年終數

年終數

本年數

歲末數

一、資產投資累計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)純凈水金融資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)緊固房產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

♛                          似的公務活動出行

 1

 1

35.99

35.99

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                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

💝               4.其他的固定位置財力

——

——

52.20

48.06

♊        減:合計折舊率及減值準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)持續投資的

——

——

 

 

   (四)在新建網項目

——

——

13062.06

15064.63

   (五)有形固定資產

——

——

348.23

352.78

ౠ        減:連續攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)相關金融資產

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資源累計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽滬市松江區九亭醫院2018季度年收入付出部門預算基本事情講解

沈陽市松江區九亭醫院醫生2018♊年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、至于杭州市松江區九亭寵物醫院2018第四季度薪資收入預算時候這說明

本年度ꦯ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、更多鄭州市松江區九亭醫療機構2018年費用結算的時候原因代表

當年度🅺支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、針對天津市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018一年度財政預算審批效益收入支出基本前提反映

滬市松江區九亭機構2018ꦬ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、相對于佛山市松江區九亭醫院2018年中普通服務性財務預算財務撥付開支結算的時候情況報告說

(一)一半公共性費用財政廳捐款撥出預算總體布局狀況

上海市松江區九亭醫院2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)基本上共公預算財政預算補貼款花費預算空間結構事情

東莞市松江區九亭三甲醫院2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)尋常公開工程預算財政收支補貼款收支部門預算準確實際情況

蘇州市松江區九亭醫療2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1👍、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  𝔉社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

﷽醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

ꦕ醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🐲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、至于佛山市松江區九亭寵物醫院2018年終應該通用預結算的時候財政付出撥付最基本付出結算的時候情形描述

昆明市松江區九亭醫院2018♈年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1꧋、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政資金補貼款撥出結算的時候總的時候詳細說明。

成都市松江區九亭醫院專家2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費預算民政捐款總支出預算具有條件介紹。

西安市松江區九亭寵物醫院2018全年無“三公”接待費民政補貼款教育支出。

八、至于天津市松江區九亭衛生院2018財政部門年度中央政府性債卷預算表財政部門補貼款花費預算環境原因分析

武漢市松江區九亭三甲醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1꧂、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國家股股權投資管理工程預算財政預算捐款情況闡明

杭州市松江區九亭醫療機構2018季度無國家資產管理銷售經營概算財政資金付款其他支出。

十、別最重要地方的事情介紹

(一)部門進行資金投入支出費用情況報告

成都市松江區九亭醫療2018全年度無機物關運營資金投入收支。

 

(二)相關部門采購管理經費支出癥狀

鄭州市松江區九亭寵物醫院2018🦂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)維修、房層特殊性使用問題

北京市松江區九亭醫院門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考評服務管理環境

𒈔上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🅠一、國庫局工程項目預算資金局審批年收入:指部們上年中從本級國庫局工程項目預算資金局部們有的國庫局工程項目預算資金局審批,是指正常共公工程項目預算國庫局工程項目預算資金局審批和政府辦公室性股權基金工程項目預算國庫局工程項目預算資金局審批。

ཧ二、自己事業性凈個人收錄:指自己事業性計量單位深入開展非常專業的業務主題活躍下列不屬于外掛主題活躍授予的凈個人收錄。其主要是:醫療服務凈個人收錄等。

♏三、生產收益:指參公的單位在非常專業保險業務移動形式試述輔助軟件移動形式之中大力開展非獨自選擇生產移動形式贏得的收益。

𒆙四、某些收益:指機構有的除“財政性捐款收益”、“教育事業收益”、“營運收益”等其它的收益。注意是:年利息收益等。

五、今年初結轉和余額:是以當年度已經進行、結轉到當年度按有關于規定以后用到的資金量。

🍷六、歲末結轉和余額:指上月度或很多年月度工程預算設置、因可觀狀態進行變化無常難以按原工作方案進行,需遲緩到已經月度按關于 法律規定一直操作的錢。

七、幾乎性費用:指企業為保險學校正常的運行、提交每天運作釣魚任務而會發生的某項性費用。

ꦫ八、項目撥出:指機關單位為完畢指定的政府部門本職工作職責卡或企業經濟發展經濟發展的目標,在最基本撥出認知能力發生的四項撥出。

✃九、銷售經營管理結余:指參公企業在專業性過程及協助過程外開展業務非自主分攤銷售經營管理過程發生的結余。

𒉰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒆙國慶、部門工作經費經費支出收支:指政府部門工作部門和參考公務接待員法處理的事業上工作部門操作尋常公共性預算表財務審批擬定的首要收支中的日常生活通用經費經費支出收支收支。

 

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